DFJ/24/0029 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
338,89 € |
23.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/24/0028 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
959,89 € |
23.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/24/0039 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
948,84 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/24/0040 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
731,14 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFP/24/0002 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
76,53 € |
02.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0071 |
Pipetty, špičky, zásobník na špičky, magnetické miešadlo - chemické laboratórium |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Molchem s. r. o. |
47427507 |
|
1 875,83 € |
04.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
020/24 |
Pipeta jednokanálová 500-5000ul-2ks,1000-10000ul-2ks,pipeta linear-1ks,špičky 500-5000ul+zásobník-1ks,špičky 1000-10000ul-1ks, magnetické miešadlo s ohrevom -2ks,ph tester-2ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Molchem s. r. o. |
47427507 |
|
2 000,00 € |
23.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0121 |
preprava - krajské kolo v basketbale |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ESAD Vranov nad Topľou, s.r.o. |
47485361 |
|
254,30 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0064 |
ubytovanie lyžiarsky kurz |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Hotelconsult s.r.o. |
47552212 |
|
11 655,20 € |
21.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
013/24 |
Objednávame u Vás poskytnutie ubytovania a stravy pre 80 účastníkov VVLK v dňoch 19.-23.02.2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Hotelconsult s.r.o. |
47552212 |
|
12 000,00 € |
12.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0002 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
32,00 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0049 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
24,00 € |
12.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0075 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
32,00 € |
04.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0099 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
32,00 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0123 |
SP113 SAWYER vak na vodu, SP128 SAWYER filter |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
SHADOW Slovakia s.r.o. |
50231111 |
|
56,76 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0009 |
výkon zodpovednej osoby za 1/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0046 |
výkon zodpovednej osoby za 2/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0077 |
výkon zodpovednej osoby za 3/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
04.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0103 |
výkon zodpovednej osoby za 4/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
010/24 |
Objednávame u Vás inštaláciu elektronickej nástenky Proxia.Live - 1 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Proxia services s.r.o. |
52535673 |
|
600,00 € |
06.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |