Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
9598 Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 Iné 0,00 € 21.07.2023 20.07.2024 24.07.2023 PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. riaditeľka školy Zmluva
DFB/23/0090 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 957,00 € 29.03.2023 31.03.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0003 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 144,00 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0002 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 957,00 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0035 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 137,78 € 09.02.2023 14.02.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0096 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 957,00 € 13.04.2023 25.04.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0117 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 136,68 € 26.04.2023 03.05.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0139 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 598,13 € 26.05.2023 08.06.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0160 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 102,52 € 26.06.2023 10.07.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0159 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 119,63 € 26.06.2023 10.07.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0229 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 957,00 € 18.09.2023 26.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0247 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 136,68 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0305 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 957,00 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0327 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 136,68 € 15.12.2023 22.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0294 Periodická prehliadka regulátora CSB Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 HUTIRA Slovakia s. r. o. 36297569 150,00 € 16.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0175 systémova podpora 4 mes. - 6 mes. 2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 135,29 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0265 Nová verzia MAGMA HCM Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 25,49 € 10.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0253 systémova podpora 7 mes. - 9 mes. 2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 135,29 € 09.10.2023 24.10.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0336 systémova podpora 10 mes. - 12 mes. 2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 135,29 € 15.12.2023 22.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0021 Nová verzia MAGMA HCM od 01.mes.-03.mes. 2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 25,49 € 13.01.2023 26.01.2023 Mária Lapčáková Faktúra