Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/22/0094 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 908,11 € 08.12.2022 22.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0093 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 746,47 € 01.12.2022 22.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0092 mäso, mäsové výrobky, vajcia,mlieko Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 537,22 € 01.12.2022 22.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFP/22/0008 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 145,58 € 21.12.2022 27.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFP/22/0007 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 134,69 € 21.12.2022 27.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0100 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 419,06 € 21.12.2022 27.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0099 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 921,21 € 21.12.2022 27.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0098 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 988,53 € 21.12.2022 27.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
008/22 Objednávame u Vás skipassy pre účastníkov VVLK v dňoch 14.02.-18.02.2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 SKICENTRUM STREDNICA - ŽDIAR, a. s. 36506435 0,00 € 07.02.2022 28.02.2022 Objednávka
DFB/22/0061 VVLK - skipasy Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 SKICENTRUM STREDNICA - ŽDIAR, a. s. 36506435 2 104,00 € 01.03.2022 31.03.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0007 správa plynovej kotolne 12/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 14.01.2022 27.01.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0018 správa plynovej kotolne 1/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 14.01.2022 27.01.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0050 správa plynovej kotolne 2/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 10.02.2022 18.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0082 správa plynovej kotolne 3/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 16.03.2022 06.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0111 správa plynovej kotolne 4/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 11.04.2022 27.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0133 správa plynovej kotolne 5/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 11.05.2022 19.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0162 správa plynovej kotolne 6/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 14.06.2022 30.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0192 správa plynovej kotolne 7/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 11.07.2022 27.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0207 správa plynovej kotolne 8/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 09.08.2022 06.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0239 správa plynovej kotolne 9/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 12.09.2022 23.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra