Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0271 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 128,52 € 17.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0279 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 909,96 € 14.11.2022 01.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0315 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 136,68 € 15.12.2022 28.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0280 Periodická prehliadka regulátora CSB Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 HUTIRA Slovakia s. r. o. 36297569 144,00 € 14.11.2022 01.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0253 systémova podpora 3.Q 2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 135,29 € 10.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0275 Nová verzia MAGMA HCM Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 25,49 € 04.11.2022 30.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0016 Nová verzia MAGMA HCM Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 25,49 € 14.01.2022 27.01.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0026 systémova podpora 4.Q 2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 135,29 € 25.01.2022 05.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0053 oprava miezd do minula Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 72,00 € 16.02.2022 01.03.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0102 Nová verzia MAGMA HCM Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 25,49 € 11.04.2022 27.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0101 systémova podpora 1.Q 2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 135,29 € 11.04.2022 27.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0194 Nová verzia MAGMA HCM Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 25,49 € 11.07.2022 27.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0193 systémova podpora 2.Q 2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 135,29 € 11.07.2022 27.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0216 GCD Hosting Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 WebSupport, s. r. o. 36421928 102,24 € 23.08.2022 06.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0290 HDD ext. 2,5"1 TB USB 3,0, záložný zdroj, USB 3,1 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 IKAS, s.r.o. 36475891 800,00 € 14.11.2022 01.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0289 koncovka RJ45 tienena Cablexpert, FTP kábel Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 IKAS, s.r.o. 36475891 116,46 € 14.11.2022 01.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0006 materiál na opravu počítačovej siete Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 IKAS, s.r.o. 36475891 741,54 € 14.01.2022 27.01.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0001 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 780,12 € 17.01.2022 28.01.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0002 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 628,69 € 17.01.2022 28.01.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0005 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 514,23 € 28.01.2022 04.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »