DFB/23/0258 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0257 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
71,06 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0287 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
70,44 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0300 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0326 |
FBA- adsl. prístup |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0325 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
73,25 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0313 |
Poplatok za pracovnú cestu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
22.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0078 |
Poplatok za pracovnú cestu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
13.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
009/23 |
Objednávame u Vás skipasy pre účastníkov VVLK v dňoch 6.-10.2.2023- 72 ks á 9,00 eur |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
SKICENTRUM STREDNICA - ŽDIAR, a. s. |
36506435 |
|
648,00 € |
31.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0057 |
VVLK - skipasy |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. |
47591315 |
|
405,00 € |
20.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0244 |
školenie Umelá inteligencia a jej praktické využitie vo výučbe |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
69,00 € |
27.09.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
035/23 |
Objednávame u Vás prenájom herného serveru |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
SBS Group s. r. o. |
55903436 |
|
70,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB/23/0333 |
prenajom herného serveru |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
SBS Group s. r. o. |
55903436 |
|
65,00 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0138 |
Poplatok za školenie |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
RNDr. Ján Balog- ProFuturo |
47502568 |
|
108,00 € |
26.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0344 |
učebné pomôcky - digitalizácia |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
RLX components s. r. o. |
31389457 |
|
2 477,18 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
041/23 |
Objednávame u Vás UP na informatiku-robotika 18 sád, micro pc-20 ks, robotika lego-2 sady, robotika wifi-2 ks, robotika ovládač-1 ks, robotika kamera-2 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
RLX components s. r. o. |
31389457 |
|
2 500,00 € |
19.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
117/2023/RÚŠS |
Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaží okresného kola žiakov a žiačok SŠ v bsketbale |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Iné |
0,00 € |
22.09.2023 |
|
|
02.11.2023 |
PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
85/2023/RÚŠS |
Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže okresného kola žiakov a žiačok SŠ v basketbale |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
54131472 |
Iné |
0,00 € |
12.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. |
|
Zmluva |
DFB/23/0089 |
Poplatok za školenie |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
25,00 € |
20.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/23/0033 |
členský poplatok r. 2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
25,00 € |
27.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |