DFB/22/0049 |
Odborné prehliadky a skúšky VTZ - kotolňa |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
PLYNOSERVIS |
36847160 |
|
399,60 € |
10.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0138 |
Odborné prehliadky a skúšky VTZ - kotolňa |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
PLYNOSERVIS |
36847160 |
|
312,00 € |
11.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
16/05/2022 |
Odborná prehliadka Elektrického zabezpečovacieho systému JA-63 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Pavol Papco |
10807403 |
|
0,00 € |
31.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB/22/0169 |
Revízia zabezpečovacieho systému - ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Pavol Papco |
10807403 |
|
415,00 € |
21.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
017/22 |
Objednávame u Vás prepravu 7 osôb dňa 19.06.2022 z Vranova n/T do Poznane /PL/ o 10.00 hod. pred budovou školy a späť dňa 24.06.2022 o 13.00 hod. |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Parcel Service Bardejov s. r. o. |
50165186 |
|
0,00 € |
03.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB/22/0154 |
medzinárodná preprava osôb zo SR do PL a späť /Erasmus/ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Parcel Service Bardejov s. r. o. |
50165186 |
|
1 200,00 € |
08.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0011 |
výkon zodpovednej osoby za 1/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0041 |
výkon zodpovednej osoby za 2/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
10.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0070 |
výkon zodpovednej osoby za 3/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
08.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0103 |
výkon zodpovednej osoby za 4/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
11.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0129 |
výkon zodpovednej osoby za 5/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
11.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0160 |
výkon zodpovednej osoby za 6/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
14.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0187 |
výkon zodpovednej osoby za 7/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
11.07.2022 |
|
|
27.07.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0205 |
výkon zodpovednej osoby za 8/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
09.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0231 |
výkon zodpovednej osoby za 9/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
12.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0259 |
výkon zodpovednej osoby za 10/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
10.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0288 |
výkon zodpovednej osoby za 11/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
14.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/22/0310 |
výkon zodpovednej osoby za 12/2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
15.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
028/22 |
Objednávame u Vás učebnice: Literatúra 1/100386/-82 ks á 8,20, Literatúra 2/100393/-82 ks á 8,20, Literatúra 3/100410/-82 ks á 8,20, Literatúra 4/100479/-24 ks á 8,20 - celkom 2.214 € |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o. |
0017323266 |
|
0,00 € |
27.10.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB/22/0298 |
Učebnice SJL |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o. |
0017323266 |
|
2 214,00 € |
14.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |