Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
012/2024 Hovädzie zadné chladené Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Krava & Company s.r.o. 46733698 990,00 € 05.03.2024 06.03.2024 Objednávka
DFJ/24/0031 hovädzie zadné chladené Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Krava & Company s.r.o. 46733698 236,87 € 06.03.2024 14.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0008 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 103,80 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0069 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 153,60 € 04.03.2024 21.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0087 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 111,84 € 25.03.2024 09.04.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0097 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 111,84 € 27.03.2024 03.05.2024 Mária Lapčáková Faktúra
001/2024 potraviny podľa výberu v hodnote do 990 € Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 990,00 € 15.01.2024 22.01.2024 Objednávka
006/2024 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 990,00 € 02.02.2024 06.02.2024 Objednávka
DFJ/24/0011 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 918,87 € 01.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0026 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 187,20 € 23.02.2024 08.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
15/4/2024 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 990,00 € 19.04.2024 22.04.2024 Objednávka
DFJ/24/0047 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 376,89 € 29.04.2024 09.05.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0111 uverejnenie inzerátu na prenájom nebytových priestorov v škole Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 MAKO Family s. r. o. 53838092 50,00 € 12.04.2024 03.05.2024 Mária Lapčáková Faktúra
18/2024 Revízia hasiacich prístrojov v priestoroch kuchyne, chodieb a pivníc Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Marek Hurný - služby požiarnej ochrany 37353314 990,00 € 30.04.2024 07.05.2024 Objednávka
012/24 Objednávame u Vás prepravu 80 účastníkov VVLK v dňoch 19.-23.02.2024 Vranov n/T-Ždiar Strednica a späť Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Medzinárodná autobusová doprava, Radovan Kos 40998169 2 200,00 € 12.02.2024 13.03.2024 Objednávka
DFB/24/0078 VVLK - doprava Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Medzinárodná autobusová doprava, Radovan Kos 40998169 1 694,80 € 04.03.2024 21.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0010 ochrana objektu 1/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0045 ochrana objektu 2/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 09.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0073 ochrana objektu 2/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 04.03.2024 21.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0100 ochrana objektu 4/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 12.04.2024 03.05.2024 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »