DFB/24/0074 |
energetický audit k budove za rok 2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ENECO s. r. o. |
36468002 |
|
200,00 € |
04.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0121 |
preprava - krajské kolo v basketbale |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ESAD Vranov nad Topľou, s.r.o. |
47485361 |
|
254,30 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFS/24/0001 |
slávnostný obed - deň učiteľov 2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
|
434,87 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0064 |
ubytovanie lyžiarsky kurz |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Hotelconsult s.r.o. |
47552212 |
|
11 655,20 € |
21.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
013/24 |
Objednávame u Vás poskytnutie ubytovania a stravy pre 80 účastníkov VVLK v dňoch 19.-23.02.2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Hotelconsult s.r.o. |
47552212 |
|
12 000,00 € |
12.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0013 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
957,00 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0011 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
136,68 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0072 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
957,00 € |
04.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0096 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
136,68 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0026 |
tapeta, lepidlo, valček |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
IMPOL TRADE s.r.o. |
28569181 |
|
69,60 € |
22.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
004/24 |
Tapeta vliesová geometrický vzor ružový - 3 ks, valček š-25 cm 1 ks, š. 3 cm 1 ks, lepidlo na vliesové tapety l ks, v celkovej hodnote cca 100,00 € |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
IMPOL TRADE s.r.o. |
28569181 |
|
100,00 € |
10.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0030 |
Koberec Dalesman |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Cyril Maščuk |
17294703 |
|
936,00 € |
22.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
006/24 |
Objednávame u Vás koberec Dalesman 77- 5x6,5 m - 6,5 m á 80,00 €, 4x6,5 m - 6,5 m á 64,00 € |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Cyril Maščuk |
17294703 |
|
950,00 € |
12.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0004 |
služby BOZP, služby OPP 12/2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0050 |
služby BOZP, služby OPP 1/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
12.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0080 |
služby BOZP, služby OPP 2/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
14.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0098 |
služby BOZP, služby OPP 3/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
12.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0065 |
skrinka s drezom, skrinka |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ján Kaščák - INNA |
35345101 |
|
536,00 € |
21.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
016/24 |
Objednávame u Vás skrinku s drezom-1 ks, samostatnú skrinku - 1 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ján Kaščák - INNA |
35345101 |
|
600,00 € |
16.02.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Objednávka |
008/24 |
Objednávame u Vás konferenčný stolík LEJSY dub 0000365706-1 ks, kreslo CUBA béžové 07013189 - 2 ks, pohovku ZELDA NEW sivá/čierna 0000281642 - 1 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
500,00 € |
26.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |