Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
003/2024 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 990,00 € 16.01.2024 22.01.2024 Objednávka
DFJ/24/0006 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 162,08 € 17.01.2024 25.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
005/2024 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 990,00 € 01.02.2024 06.02.2024 Objednávka
010/2024 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 990,00 € 21.02.2024 22.02.2024 Objednávka
DFJ/24/0017 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 143,15 € 01.02.2024 22.02.2024 Mária Lapčáková Faktúra
13/3/2024 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 990,00 € 06.03.2024 07.03.2024 Objednávka
DFJ/24/0024 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 241,43 € 22.02.2024 08.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0032 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 157,92 € 07.03.2024 14.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
16/4/2024 potraviny podľa výberu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 990,00 € 24.04.2024 26.04.2024 Objednávka
DFK/24/0001 Architektonická štúdia - Multifunkčné ihrisko Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ateliér - m spol. s r. o. 44547838 7 020,00 € 06.03.2024 22.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0015 správa plynovej kotolne 1/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0055 správa plynovej kotolne 2/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 20.02.2024 06.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0084 správa plynovej kotolne 3/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 14.03.2024 22.03.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0109 správa plynovej kotolne 4/2024 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 12.04.2024 03.05.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0005 kópie - toner Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DD21 s.r.o. 43818030 216,19 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0003 splátka Xerpx Versaôoml C405V_DN, kancelársky materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DD21 s.r.o. 43818030 184,68 € 12.01.2024 24.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0088 kópie - toner Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DD21 s.r.o. 43818030 307,38 € 25.03.2024 09.04.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/24/0107 kópie - toner Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DD21 s.r.o. 43818030 310,39 € 12.04.2024 03.05.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0007 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 830,24 € 19.01.2024 25.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/24/0005 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 876,08 € 16.01.2024 25.01.2024 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »