Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0096 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 86,22 € 11.04.2022 27.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0147 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 86,22 € 27.05.2022 06.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0153 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 118,44 € 08.06.2022 29.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0174 pranie, prenájom rohože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 86,22 € 01.07.2022 25.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0200 pranie, prenájom rohože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 45,72 € 25.07.2022 28.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0241 prenájom rohože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 28,08 € 19.09.2022 29.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0270 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 123,12 € 17.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0297 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 89,64 € 14.11.2022 01.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0071 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 356,74 € 03.10.2022 19.10.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0008 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 610,59 € 01.02.2022 17.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0014 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 210,93 € 18.02.2022 01.03.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0028 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 243,97 € 01.04.2022 21.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0038 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 450,62 € 28.04.2022 02.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0042 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 204,94 € 03.05.2022 18.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0045 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 467,92 € 17.05.2022 23.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0052 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 110,63 € 01.06.2022 22.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0058 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 628,95 € 27.06.2022 04.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0222 kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov - škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Marek Hurný - služby požiarnej ochrany 37353314 331,80 € 12.09.2022 23.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0221 kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov - šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Marek Hurný - služby požiarnej ochrany 37353314 174,00 € 12.09.2022 23.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0213 vývoz odpadu (paier, plasty) Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Marius Pedersen 34115901 24,00 € 09.08.2022 06.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra