Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0173 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 36,00 € 21.06.2022 06.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0172 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 227,50 € 21.06.2022 06.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0197 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 32,14 € 25.07.2022 28.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0243 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 52,32 € 19.09.2022 29.09.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0272 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 144,00 € 17.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0271 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 128,52 € 17.10.2022 03.11.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0279 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 909,96 € 14.11.2022 01.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0315 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 136,68 € 15.12.2022 28.12.2022 Mária Lapčáková Faktúra
320519 Zmluva o servisnej službe Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE-Papier-Service SK, spol s r. o. 36226947 Iné 0,00 € 20.04.2022 22.04.2022 PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. riaditeľka školy Zmluva
320520 Zmluva o servisnej službe Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE-Papier-Service SK, spol s r. o. 36226947 Iné 0,00 € 20.04.2022 22.04.2022 PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. riaditeľka školy Zmluva
DFB/22/0036 certifikát, inštalácia a otest. podpisovania Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Erika Kusyová 41654196 20,00 € 10.02.2022 18.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0178 úprava terénu a dokončovacie práce + zapožičanie kultivátora Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Lukáš Macko - LM 52314090 128,00 € 11.07.2022 27.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
007/22 Objednávame u Vás vypožičanie lyžiarskej výstroje pre 2 účastníkov VVLK v čase od 14.02.-18.02.2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Michal Kočiš - KOPLAST 33265062 0,00 € 07.02.2022 28.02.2022 Objednávka
DFB/22/0064 VVLK - prenájom lyžiarskej výstroje Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Michal Kočiš - KOPLAST 33265062 68,00 € 01.03.2022 31.03.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0025 služby BOZP, služby OPP 3/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 25.01.2022 05.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0034 služby BOZP, služby OPP 1/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 150,00 € 10.02.2022 18.02.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0097 služby BOZP, služby OPP 3/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 11.04.2022 27.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0126 služby BOZP, služby OPP 4/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 11.05.2022 19.05.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0155 služby BOZP, služby OPP 5/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 14.06.2022 30.06.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0181 služby BOZP, služby OPP 6/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 11.07.2022 27.07.2022 Mária Lapčáková Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »