DFB/21/0151 |
elektrická energia 06/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
270,08 € |
12.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0188 |
elektrická energia 07/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
20,90 € |
31.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0184 |
elektrická energia 07/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
74,66 € |
19.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0183 |
elektrická energia 07/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
141,34 € |
19.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0202 |
elektrická energia 08/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
42,42 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0201 |
elektrická energia 08/2021 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
55,99 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0200 |
elektrická energia 08/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
156,49 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
020/21 |
Objednávame u Vás izolačný materiál a údržbársky materiál podľa vlastného výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Fober Ondrej |
34331956 |
|
0,00 € |
09.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0179 |
Izoflex, spona, šporič, perlátor - všeobecný materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Fober Ondrej |
34331956 |
|
52,00 € |
09.08.2021 |
|
|
21.08.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
028/21 |
Objednávame u Vás učebnice RJ: Raduga po novomu I - 52 ks, Raduga po novomu III - 34 ks, Raduga po novomu V - 45 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
GLOSSA, Igor Treťjakov |
33951802 |
|
0,00 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0214 |
učebnice Raduga po novomu 1,3,5 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
GLOSSA, Igor Treťjakov |
33951802 |
|
1 585,61 € |
20.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0213 |
Revízia hydrantov |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
HURNÝ Jozef, kontrola a oprava hasiacej techniky |
17294797 |
|
307,80 € |
20.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
28/21 |
Objednávame u Vás vykonanie revízie hasiacich prístrojov, hydrantov a odstránenie nedostatkov |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
HURNÝ Jozef, kontrola a oprava hasiacej techniky |
17294797 |
|
0,00 € |
02.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0239 |
Revízia hydrantov |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
HURNÝ Jozef, kontrola a oprava hasiacej techniky |
17294797 |
|
171,00 € |
20.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0243 |
Periodická prehliadka regulátora CSB |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
HUTIRA Slovakia s. r. o. |
36297569 |
|
108,00 € |
26.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
033/21 |
Objednávame u Vás tovar na opravu internetovej siete v hodnote 2.473,36 eur podľa cenovej ponuky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
0,00 € |
29.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Objednávka |
035/21 |
Objednávame u Vás Patch kabel Cat5e SFTP 305 m - 5 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
0,00 € |
15.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0261 |
materiál na opravu počítačovej siete |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
2 473,36 € |
15.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0273 |
materiál na opravu počítačovej siete |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
419,10 € |
26.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0217 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
1 241,28 € |
10.10.2021 |
|
|
23.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |