Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0151 elektrická energia 06/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 270,08 € 12.07.2021 17.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0188 elektrická energia 07/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 20,90 € 31.08.2021 08.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0184 elektrická energia 07/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 74,66 € 19.08.2021 08.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0183 elektrická energia 07/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 141,34 € 19.08.2021 08.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0202 elektrická energia 08/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 42,42 € 09.09.2021 21.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0201 elektrická energia 08/2021 šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 55,99 € 09.09.2021 21.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0200 elektrická energia 08/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 156,49 € 09.09.2021 21.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
020/21 Objednávame u Vás izolačný materiál a údržbársky materiál podľa vlastného výberu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Fober Ondrej 34331956 0,00 € 09.07.2021 29.07.2021 Objednávka
DFB/21/0179 Izoflex, spona, šporič, perlátor - všeobecný materiál Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Fober Ondrej 34331956 52,00 € 09.08.2021 21.08.2021 Mária Lapčáková Faktúra
028/21 Objednávame u Vás učebnice RJ: Raduga po novomu I - 52 ks, Raduga po novomu III - 34 ks, Raduga po novomu V - 45 ks Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 GLOSSA, Igor Treťjakov 33951802 0,00 € 09.09.2021 21.09.2021 Objednávka
DFB/21/0214 učebnice Raduga po novomu 1,3,5 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 GLOSSA, Igor Treťjakov 33951802 1 585,61 € 20.09.2021 24.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0213 Revízia hydrantov Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 HURNÝ Jozef, kontrola a oprava hasiacej techniky 17294797 307,80 € 20.09.2021 24.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
28/21 Objednávame u Vás vykonanie revízie hasiacich prístrojov, hydrantov a odstránenie nedostatkov Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 HURNÝ Jozef, kontrola a oprava hasiacej techniky 17294797 0,00 € 02.09.2021 30.09.2021 Objednávka
DFB/21/0239 Revízia hydrantov Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 HURNÝ Jozef, kontrola a oprava hasiacej techniky 17294797 171,00 € 20.10.2021 28.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0243 Periodická prehliadka regulátora CSB Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 HUTIRA Slovakia s. r. o. 36297569 108,00 € 26.10.2021 09.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
033/21 Objednávame u Vás tovar na opravu internetovej siete v hodnote 2.473,36 eur podľa cenovej ponuky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 IKAS, s.r.o. 36475891 0,00 € 29.10.2021 09.11.2021 Objednávka
035/21 Objednávame u Vás Patch kabel Cat5e SFTP 305 m - 5 ks Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 IKAS, s.r.o. 36475891 0,00 € 15.11.2021 23.11.2021 Objednávka
DFB/21/0261 materiál na opravu počítačovej siete Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 IKAS, s.r.o. 36475891 2 473,36 € 15.11.2021 24.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0273 materiál na opravu počítačovej siete Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 IKAS, s.r.o. 36475891 419,10 € 26.11.2021 08.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0217 Hygienické potreby Škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 1 241,28 € 10.10.2021 23.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »