DFB/21/0080 |
systémova podpora 1.Q 2021 |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0092 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
25,49 € |
19.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0162 |
verzia Magma HCM - 3. štvrťrok 2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
25,49 € |
12.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0161 |
systémova podpora 2.Q 2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
135,29 € |
12.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
022/21 |
Objednávame u Vás inštalácia modulu SendMail - elektronické výplatné pásky = 215,10 EUR |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
0,00 € |
17.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0199 |
inštalácia modulu SendMail |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
215,10 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0224 |
systémova podpora 3.Q 2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
135,29 € |
10.10.2021 |
|
|
23.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0238 |
verzia Magma HCM - 4. štvrťrok 2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
25,49 € |
20.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0281 |
prepojenie systému Magma HCM so systémom iSPIN |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
2 360,00 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
037/21 |
Objednávame u Vás prepojenie ekonomického a personálneho Softvéru - suma: 2.360,00 eur |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
0,00 € |
06.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Objednávka |
DFJ/21/0023 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
153,65 € |
22.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0024 |
potraviny podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
212,85 € |
28.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0032 |
potraviny podľa výberu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
335,82 € |
07.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0006 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
12.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0037 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
08.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0073 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
15.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0091 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
09.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0108 |
|
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
05.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0137 |
|
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
11.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0168 |
správa plynovej kotolne 7/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
BYTERM VT |
36514233 |
|
160,00 € |
26.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |