Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
ZK01/VK/10/10/031 Dodatok Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 KOMENSKY 43908977 Iné 0,00 € 27.05.2021 11.06.2021 PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. riaditeľka školy Zmluva
DFB/21/0129 odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 5/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 KOMENSKY 43908977 16,56 € 11.06.2021 22.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0154 odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 6/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 KOMENSKY 43908977 16,56 € 12.07.2021 17.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0187 odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 7/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 KOMENSKY 43908977 16,56 € 31.08.2021 08.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0207 odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 8/2021 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 KOMENSKY 43908977 16,56 € 20.09.2021 24.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0211 Poskytovanie služieb Študentský časopis 2021/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 KOMENSKY VIRAL, s. r. o. 52247040 48,00 € 20.09.2021 24.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFS/21/0001 ubytovanie Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 KONTAKT M 36187976 960,00 € 26.08.2021 08.09.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0234 Posúdenie rizika práce Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 KOORD, s. r. o. 44573227 30,00 € 15.10.2021 26.10.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFS/21/0002 darčekové poukážky zo SF Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lekáreň Centrum VT s. r. o. 36512796 780,00 € 21.12.2021 31.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
041/21 Objednávame u Vás darčekové poukážky 12 ks á 60,00 eur, 3 ks á 20,00 eur Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lekáreň Centrum VT s. r. o. 36512796 0,00 € 20.12.2021 25.01.2022 Objednávka
DFB/21/0264 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 78,54 € 15.11.2021 24.11.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0284 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 78,54 € 14.12.2021 29.12.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0007 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 85,98 € 07.01.2021 27.01.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0042 Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 78,54 € 09.02.2021 26.02.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0063 pranie, prenájom rozože Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 107,88 € 04.03.2021 17.03.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0081 pranie, prenájom rozože Gymnázium Vranov n/Topľou 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 78,54 € 01.04.2021 21.04.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0098 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 78,54 € 04.05.2021 18.05.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0121 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 107,88 € 27.05.2021 08.06.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0147 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 78,54 € 12.07.2021 17.07.2021 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/21/0169 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 53,94 € 26.07.2021 10.08.2021 Mária Lapčáková Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »