DFB/24/0038 |
poistenie majetku - školská jedáleň 01.01.2024-31.03.2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
173,52 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0037 |
poistenie majetku 01.01.2024-31.03.2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
887,04 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
010/24 |
Objednávame u Vás inštaláciu elektronickej nástenky Proxia.Live - 1 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Proxia services s.r.o. |
52535673 |
|
600,00 € |
06.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
011/24 |
Objednávame u Vás zásobník na horúcu vodu Nedis KAWD310FBK - 1 ks, mikrovlnku WHIRLPOOL MWP 251 SB - 1 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
NAY a. s. |
35739487 |
|
300,00 € |
06.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
006/2024 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
990,00 € |
02.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Objednávka |
005/2024 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
990,00 € |
01.02.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Objednávka |
DFJ/24/0017 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ATC - JR, s.r.o |
35760532 |
|
143,15 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/24/0011 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
LuKraTIV s.r.o |
46204172 |
|
918,87 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/24/0015 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
512,18 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/24/0014 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
876,31 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/24/0013 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
576,76 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/24/0012 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
297,86 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/24/0010 |
potraaviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
768,81 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/24/0009 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
936,00 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
009/24 |
Objednávame u Vás vykonanie mimoriadnej a opakovanej dezinsekcie priestorov budovy školy /gymnázium a OA/ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Dzurik Miroslav |
41390202 |
|
2 400,00 € |
30.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
004/2024 |
PC Lenovo IdeaCentre AIO 3 24ADA6 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
543,50 € |
29.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0035 |
poistenie majetku /projekt/ za obdobie 04.12.2023-31.12.2023 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
19,77 € |
26.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
008/24 |
Objednávame u Vás konferenčný stolík LEJSY dub 0000365706-1 ks, kreslo CUBA béžové 07013189 - 2 ks, pohovku ZELDA NEW sivá/čierna 0000281642 - 1 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
500,00 € |
26.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
DFJ/24/0008 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,90 € |
24.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
61/2023-24/FPV UMB-PP |
Zmluva o spolupráci |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied v Banskej Bystrici |
30232295 |
Iné |
0,00 € |
22.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |