007/2024 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
990,00 € |
15.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
008/2024 |
palacinky hlbokomrazené 55 kg |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
990,00 € |
15.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
DFJ/24/0020 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
951,26 € |
14.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
1 |
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Prešovská univerzita v Prešove |
17070775 |
Iné |
0,00 € |
12.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFB/24/0051 |
inštalácia elektronickej nástenky ProxiaLive |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Proxia services s.r.o. |
52535673 |
|
594,00 € |
12.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0050 |
služby BOZP, služby OPP 1/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
12.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0049 |
Odber kuchynského odpadu |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EM-SA s. r. o. |
47691859 |
|
24,00 € |
12.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/24/0019 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
957,99 € |
12.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/24/0018 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
940,98 € |
12.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0052 |
poistenie majetku /projekt/ za obdobie 01.01.2024-31.12.2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
257,72 € |
12.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
012/24 |
Objednávame u Vás prepravu 80 účastníkov VVLK v dňoch 19.-23.02.2024 Vranov n/T-Ždiar Strednica a späť |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Medzinárodná autobusová doprava, Radovan Kos |
40998169 |
|
2 200,00 € |
12.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
013/24 |
Objednávame u Vás poskytnutie ubytovania a stravy pre 80 účastníkov VVLK v dňoch 19.-23.02.2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Hotelconsult s.r.o. |
47552212 |
|
12 000,00 € |
12.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
014/24 |
Objednávame u Vás pohovku MAVERA-2 ks, vankúš mix 45x45cm -3 sady, vešiak HORST-1 ks, taburet ANIZA-2 ks, konferenčný stolík FOLKO-1 ks |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
NÁBYTOK MIA s.r.o. |
45417172 |
|
1 200,00 € |
12.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0043 |
počítač Lenovo IdeaCentre |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
543,47 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0039 |
Router |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
48,00 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0046 |
výkon zodpovednej osoby za 2/2024 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0040 |
Odborné prehliadky a skúšky - kotolňa |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
PLYNOSERVIS |
36847160 |
|
399,60 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0042 |
mimoriadna dezinsekcia školských priestorov |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Dzurik Miroslav |
41390202 |
|
1 200,00 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0048 |
kancelársky materiál |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
465,00 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/24/0041 |
maliarske potreby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
PPG Deco Slovakia, s. r. o. |
31633200 |
|
67,63 € |
09.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |