Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/23/0103 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 871,21 € 01.12.2023 19.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0102 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 N.S.E., s.r.o. 47061341 994,31 € 01.12.2023 19.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
11-424872 Poistná zmluva Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 Iné 0,00 € 30.11.2023 08.12.2023 PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. riaditeľka školy Zmluva
11-424873 Poistná zmluva Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 Iné 0,00 € 30.11.2023 08.12.2023 PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. riaditeľka školy Zmluva
11424939 Poistná zmluva Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 Iné 0,00 € 30.11.2023 08.12.2023 PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. riaditeľka školy Zmluva
DFB/23/0317 oprava projektora Benq Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 7P s. r. o. 31722709 60,00 € 30.11.2023 20.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0319 Odber kuchynského odpadu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EM-SA s. r. o. 47691859 32,00 € 30.11.2023 20.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0318 služby BOZP, služby OPP 11/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 30.11.2023 20.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0315 PVC, soklík, lepidlo Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Cyril Maščuk 17294703 338,95 € 30.11.2023 20.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0316 tieniaca technika - multimediálna miestnosť Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 MODER - Tech s. r. o. 52775992 2 040,05 € 30.11.2023 20.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0314 právne služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. 52651258 1 303,20 € 30.11.2023 20.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0101 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 LuKraTIV s.r.o 46204172 860,86 € 29.11.2023 18.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
11-424936 Poistná zmluva Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Union poisťovňa, a.s. 31322051 Iné 0,00 € 29.11.2023 16.11.2027 18.01.2024 PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. riaditeľka školy Zmluva
DFJ/23/0099 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 985,17 € 27.11.2023 07.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0100 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 191,14 € 24.11.2023 07.12.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/23/0098 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 936,90 € 23.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
33/11/2023 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 990,00 € 22.11.2023 27.11.2023 Objednávka
DFB/23/0313 Poplatok za pracovnú cestu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 22.11.2023 28.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0287 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 70,44 € 16.11.2023 27.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0286 Telefónne poplatky školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 45,99 € 16.11.2023 27.11.2023 Mária Lapčáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »