Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0206 správa plynovej kotolne 8/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 07.08.2023 05.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0197 služby BOZP, služby OPP 7/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ing. Viera Raškovská 43544975 100,00 € 07.08.2023 05.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0196 maliarske potreby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 PPG Deco Slovakia, s. r. o. 31633200 85,49 € 07.08.2023 05.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0205 Elektrina 7/2023 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 30,68 € 07.08.2023 05.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0204 Elektrina 7/2023 šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 237,80 € 07.08.2023 05.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0203 Elektrina 7/2023 škola Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 432,96 € 07.08.2023 05.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0202 zemný plyn 8/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 6 851,00 € 07.08.2023 05.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0201 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 07.08.2023 05.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0200 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 69,66 € 07.08.2023 05.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0199 ochrana objektu 8/2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 07.08.2023 05.09.2023 Mária Lapčáková Faktúra
022/23 Objednávame u Vás vykonanie revízie hasiacich prístrojov a hydrantov s následným odstránením zistených nedostatkov - cena cca 500,00 eur Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Marek Hurný - služby požiarnej ochrany 37353314 500,00 € 07.08.2023 07.09.2023 Objednávka
023/23 Objednávame u Vás čistenie sedacej súpravy - predpokladaná cena 60,00 eur Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 FED Invest s. r. o. 50524003 60,00 € 07.08.2023 26.09.2023 Objednávka
DFB/23/0192 montáž kanalizačného potrubia v interiéry 2 m Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 VT-SLUŽBY s.r.o. 52118975 604,00 € 24.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0195 pranie, prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 16,26 € 24.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0194 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 71,36 € 24.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0193 Telefónne poplatky školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 45,99 € 24.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
9598 Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 Iné 0,00 € 21.07.2023 20.07.2024 24.07.2023 PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. riaditeľka školy Zmluva
DFB/23/0189 Nová verzia MAGMA HCM od 07.mes.-09.mes. 2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 AutoCont SK 36396222 25,49 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0190 servisné práce 01.07.-30.09.2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/23/0185 nájom tlačiareň 07-09 mes./2023 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 XEROX LIMITED organizačná zložka podniku zahraničnej osoby 30814677 370,62 € 11.07.2023 02.08.2023 Mária Lapčáková Faktúra