Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/22/0021 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 682,17 € 17.03.2022 23.03.2022 Mária Lapčáková Faktúra
9/3/2022 potraviny podľa výberu Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ATC - JR, s.r.o 35760532 0,00 € 17.03.2022 29.04.2022 Objednávka
DFB/22/0083 vodné, stočné, zrážkova voda - skutočná spotreba Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. 36570460 1 651,07 € 16.03.2022 06.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0082 správa plynovej kotolne 3/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 BYTERM VT 36514233 160,00 € 16.03.2022 06.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0081 FBA- adsl. prístup Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 16.03.2022 06.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0080 telekomunikačné služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovak Telekom, a. s. 35763469 69,29 € 16.03.2022 06.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFJ/22/0020 potraviny Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 EASTFOOD spol s. r.o 45702942 225,86 € 10.03.2022 22.03.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0076 Hygienické potreby ŠJ Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 ILLE 36226947 120,00 € 10.03.2022 05.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0079 elektrická energia 2/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 308,96 € 10.03.2022 05.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0078 elektrická energia 2/2022 šj Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 322,91 € 10.03.2022 05.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0077 elektrická energia 2/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Energie2, a.s. 46113177 757,91 € 10.03.2022 05.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0070 výkon zodpovednej osoby za 3/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 08.03.2022 04.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0075 respirátor, rukavice, rúško Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 140,32 € 08.03.2022 04.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0074 čistiace prostriedky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 210,86 € 08.03.2022 04.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0068 prenájom rozože Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Lindstrom s.r.o. 35742364 54,00 € 08.03.2022 04.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0073 Telefónne poplatky Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 63,67 € 08.03.2022 04.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0072 Telefónne poplatky školská jedáleň Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Orange Slovensko,a.s. 35697270 43,99 € 08.03.2022 04.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0071 zemný plyn 3/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 575,00 € 08.03.2022 04.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0069 ochrana objektu 3/2022 Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 08.03.2022 04.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra
DFB/22/0065 právne služby Gymnázium Cyrila Daxnera 00161268 doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. 52651258 965,62 € 08.03.2022 04.04.2022 Mária Lapčáková Faktúra