014/21 |
Objednávame u Vás školenie iSPIN modul Majetok - 71,70 eur a modul Účtovníctvo, Banka, Logistika, Pokladňa - 71,70 eur |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
0,00 € |
09.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Objednávka |
013/21 |
Objednávame u Vás vypracovanie auditu počítačovej siete školy a zabezpečenia siete |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
TUJANET s. r. o. |
51415135 |
|
0,00 € |
07.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Objednávka |
012/21 |
Objednávame u Vás stravné kupóny 400 ks á 3,83 eur |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
|
0,00 € |
04.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
015/21 |
Objednávame u Vás mikrotik RouterBOARD cAP AC - 8 ks , cca 500,00 eur |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Datacomp s. r. o. |
36212466 |
|
0,00 € |
04.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Objednávka |
DFJ/21/0006 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Marko - Martin Marko1 |
32036078 |
|
416,40 € |
03.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
323304 |
Zmluva o servisnej službe |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE-Papier-Service SK, spol s r. o. |
36226947 |
Iné |
0,00 € |
01.06.2021 |
|
|
02.06.2021 |
PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
DFJ/21/0003 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
191,34 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0005 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
346,27 € |
01.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0004 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
941,98 € |
01.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0119 |
výkon zodpovednej osoby za 04/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
27.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0121 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
107,88 € |
27.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0120 |
Hygienické potreby ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
90,00 € |
27.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0118 |
Poplatok za školenie Moderná správa registratúry II. |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
49,00 € |
27.05.2021 |
|
|
08.06.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
ZK01/VK/10/10/031 |
Dodatok |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KOMENSKY |
43908977 |
Iné |
0,00 € |
27.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
011/21 |
Objednávame u Vás opravu signalizácie |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Vladimír Demčák |
48072923 |
|
0,00 € |
20.05.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0115 |
stravné lístky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
|
2 298,00 € |
14.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0110 |
služby BOZP, služby OPP 4/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
14.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0117 |
slžby počítačovej siete SANET apríl-jún 2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
14.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0116 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
62,45 € |
14.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0114 |
Telefónne poplatky |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
43,99 € |
14.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |