ILLE-Papier-Service SK
Informácie
- Názov: ILLE-Papier-Service SK
- IČO: 36226947
- Adresa: Lichardova 16, 909 01 Skalica
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB/24/0096 | za hygienické potreby | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | ILLE-Papier-Service SK | 36226947 | 35,06 € | 15.07.2024 | 23.07.2024 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
DFB/24/0056 | za toaletné potreby | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | ILLE-Papier-Service SK | 36226947 | 93,53 € | 18.04.2024 | 25.04.2024 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
DFB/24/0024 | za hygienické potreby | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | ILLE-Papier-Service SK | 36226947 | 93,53 € | 27.02.2024 | 01.03.2024 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
DFB/23/0198 | za hygienické potreby | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | ILLE-Papier-Service SK | 36226947 | 93,53 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
DFB/23/0200 | za spotrebný materiál | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | ILLE-Papier-Service SK | 36226947 | 60,60 € | 22.12.2023 | 27.12.2023 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
DFB/23/0177 | za hygienické potreby | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | ILLE-Papier-Service SK | 36226947 | 94,73 € | 04.12.2023 | 18.12.2023 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
DFB/23/0133 | za hygienické potreby | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | ILLE-Papier-Service SK | 36226947 | 93,53 € | 07.09.2023 | 11.09.2023 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
DFB/23/0078 | za hyg. potreby | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | ILLE-Papier-Service SK | 36226947 | 81,83 € | 18.05.2023 | 23.05.2023 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
DFB/23/0033 | za všeobecný materiál | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | ILLE-Papier-Service SK | 36226947 | 95,93 € | 22.02.2023 | 24.02.2023 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
DFB/23/0049 | za hygienické potreby | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | ILLE-Papier-Service SK | 36226947 | 93,53 € | 21.03.2023 | 31.03.2023 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
DFB/22/0210 | za hyg. potreby | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | ILLE-Papier-Service SK | 36226947 | 93,53 € | 25.11.2022 | 27.12.2022 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
DFB/22/0175 | za hygienické potreby | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | ILLE-Papier-Service SK | 36226947 | 84,96 € | 06.10.2022 | 12.10.2022 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
DFB/22/0112 | za toal. potreby | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | ILLE-Papier-Service SK | 36226947 | 31,86 € | 15.06.2022 | 17.06.2022 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
DFB/22/0076 | fa ua papier | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | ILLE-Papier-Service SK | 36226947 | 88,50 € | 28.04.2022 | 28.04.2022 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
DFB/22/0031 | hygienické potreby | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | ILLE-Papier-Service SK | 36226947 | 77,90 € | 18.02.2022 | 21.03.2022 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
DFB/22/0033 | za dezinfekčne prostriedky | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | ILLE-Papier-Service SK | 36226947 | 54,60 € | 24.02.2022 | 21.03.2022 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
DFB/21/0218 | dezinfekčne prostriedky | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | ILLE-Papier-Service SK | 36226947 | 77,90 € | 12.01.2022 | 01.02.2022 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
DFB/21/0165 | hygienické potreby | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | ILLE-Papier-Service SK | 36226947 | 77,90 € | 03.11.2021 | 12.11.2021 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
DFB/21/0153 | hygienické potreby | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | ILLE-Papier-Service SK | 36226947 | 78,98 € | 06.10.2021 | 15.10.2021 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra | ||||
DFB/21/0073 | hygienické potreby | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | ILLE-Papier-Service SK | 36226947 | 68,16 € | 17.05.2021 | 31.05.2021 | Bc.Monika Kováčiková | Faktúra |