Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/22/0054 zs potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 50,40 € 05.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0220 zalohova platba za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 719,00 € 02.12.2022 12.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0067 zaa telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 20,66 € 08.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0105 za vývoz odpadu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mesto Svidník 00331023 280,50 € 07.06.2022 17.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0056 za výkon zospovednej osoby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 01.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0079 za výkon zodpovednej osoby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 02.05.2022 12.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0198 za výkon zodpovednej osoby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 08.11.2022 09.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0219 za výkon zodp. osoby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 02.12.2022 20.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0034 za výkon zodp. osoby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 02.03.2022 22.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0099 za výkon zodp. osoby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 07.06.2022 14.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0147 za výkon zodp. osoby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 09.08.2022 11.08.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0157 za výkon zodp osoby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 12.09.2022 14.09.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0224 za výkon technika PO Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 GULA Peter 35244429 199,20 € 09.12.2022 14.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0231 za výkon bezpečnostnej služby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 BTS-PO 36491501 448,50 € 20.12.2022 22.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0239 za všeobecný materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 H.K.K. mont, s. r. o. 36723185 192,60 € 22.12.2022 27.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0097 za všeobecný materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Bc. Martin Petrík LINOS 50894218 35,00 € 07.06.2022 14.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0247 za všeob. materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tlačiareň svidnícka 36478326 564,00 € 27.12.2022 30.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0112 za vrátenie prepraviek Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 -93,46 € 18.08.2022 18.08.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0050 za vodu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východosl. vod. spoločnosť 36570460 634,62 € 22.03.2022 24.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0168 za vodu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východosl. vod. spoločnosť 36570460 478,84 € 23.09.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0005 za ubytovanie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Fjell-ly Leirsted 971561262 4 748,87 € 08.06.2022 10.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0206 za tonery Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ABEL - Computer 31634788 1 518,01 € 21.11.2022 25.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0112 za toal. potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 31,86 € 15.06.2022 17.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0043 za tlačivá Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠEVT 31331131 29,76 € 17.03.2022 22.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0136 za tlačivá Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠEVT 31331131 104,29 € 15.07.2022 28.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0026 za telkominikačné služby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 08.02.2022 25.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0225 za telefon´ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 09.12.2022 14.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0121 za telefón zástupkyňa Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 9,60 € 08.07.2022 08.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0212 za telefon Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 13,70 € 04.01.2022 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0028 za telefon Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 08.02.2022 25.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »