Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0160 za poradu ubytovanie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 03.11.2023 14.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0048 za školenie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 14.03.2023 23.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0090 za komunálny odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mesto Svidník 00331023 280,50 € 19.06.2023 22.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0060 za kounálny odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mesto Svidník 00331023 280,50 € 17.04.2023 23.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0186 za komunálny odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mesto Svidník 00331023 280,50 € 13.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0173 za komunálny odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mesto Svidník 00331023 280,50 € 23.11.2023 28.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0126 za kurz PP Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovenský Červený kríž, ÚzS Svidník 00416266 125,00 € 05.09.2023 07.09.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0061 odborná prehliadka plyn. zariadenia Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Marek Matej – PLYNOMA 14369184 390,00 € 17.04.2023 18.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/23/0001 za obedy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 140,85 € 04.01.2023 10.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/23/0002 za podanie obedov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 209,79 € 10.02.2023 14.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/23/0003 zapodanie obedov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 256,41 € 09.03.2023 13.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/23/0004 za podanie stravy zamestnancom Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 196,20 € 13.04.2023 27.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/23/0005 za podanie obedov 4/23 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 180,00 € 04.05.2023 13.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/23/0006 za podanie obedov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 249,00 € 08.06.2023 30.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/23/0007 za obedy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 249,00 € 06.07.2023 14.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/23/0008 z podanie stravy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 217,20 € 06.10.2023 13.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/23/0011 za obedy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 239,40 € 08.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/23/0010 za podanie obedov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 234,00 € 08.11.2023 16.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0172 za poskytnuté služby počítačovej siete Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 21.11.2023 23.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0015 za dátové sieťe Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 06.02.2023 06.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0030 za poskytnutie počítačovej siete Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 15.02.2023 17.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0077 za poskytnuté služby počítačovej siete Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 18.05.2023 23.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0125 za poskytnuté služby počítačovej siete Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 23.08.2023 26.08.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0202 za revíziu kotla Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Igor Oravec GASSERVIS 17100046 778,68 € 22.12.2023 27.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0143 za ovládač programovateľný Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Emerx team s.r.o. 28635728 18,20 € 27.09.2023 10.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0019 za soľ tabletovanú Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Peter Pilip BYTSERVIS 30300720 17,40 € 08.02.2023 10.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0010 poistné ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Union poisťovňa, a. s. 31322051 40,58 € 27.01.2023 03.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0034 poistenie kuchyne Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Union poisťovňa, a. s. 31322051 40,58 € 24.02.2023 01.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0083 poistne ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Union poisťovňa, a. s. 31322051 40,58 € 29.05.2023 13.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0091 poistne ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Union poisťovňa, a. s. 31322051 40,58 € 08.06.2023 07.09.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »