Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0176 za spotrebný materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ABEL - Computer 31634788 1 644,00 € 30.11.2023 04.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0175 za materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ABEL - Computer 31634788 6,77 € 30.11.2023 04.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0007 za materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ABEL - Computer 31634788 0,60 € 23.01.2023 03.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0054 oprava tlačiarne Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ABEL - Computer 31634788 38,40 € 05.04.2023 12.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0195 za digitalizáciu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AGEMSOFT, a.s. 35782391 1 000,00 € 19.12.2023 21.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0127 za spotrebný materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ALKA SK, s.r.o. 47404825 199,00 € 11.10.2023 13.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0074 za normy do kuchyne Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ArtEdu spol. s r.o. 46960333 64,50 € 15.05.2023 19.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0093 za aSc agendu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ASC Applied Software Consultants 31361161 529,00 € 12.06.2023 22.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0124 za Edupage Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ASC Applied Software Consultants 31361161 136,00 € 15.08.2023 23.08.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0004 za počítačové služby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 864,51 € 10.01.2023 03.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0009 servisné práce na programe ISPIN Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 27.01.2023 06.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0008 aktualizácia programového vybavenia Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 100,00 € 31.01.2023 06.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0003 za počítačové služby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 26,88 € 04.01.2023 09.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0051 za servisné práce ISPIN Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 05.04.2023 12.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0111 za servisné služb ISPINU Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 12.07.2023 14.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0156 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 11.10.2023 23.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0188 za program magmy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 14.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0154 za podporu Magma Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 11.10.2023 28.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0144 za podporu Magmy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 02.10.2023 23.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0155 za počitačové verzie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 11.10.2023 23.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0011 nová verzia Magmy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 27.01.2023 06.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0050 za systémovú podporui Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 31.03.2023 12.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0059 za program Magma Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 13.04.2023 18.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0105 za verziu Magmy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 07.07.2023 14.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0099 za podporu MAGMY Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 30.06.2023 14.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0064 za bezpečnostnotechnické služby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 BTS-PO 36491501 500,09 € 10.04.2023 18.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0101 za BOZP PZO Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 BTS-PO 36491501 499,49 € 03.07.2023 14.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0189 za služby BOZP Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 BTS-PO 36491501 499,49 € 15.12.2023 19.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0149 za bezpečnostnotechnické služby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 BTS-PO 36491501 585,89 € 05.10.2023 23.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0013 za propagačný materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CHARISMA PRODUCTION s.r.o. 47067721 150,00 € 11.10.2023 20.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »