Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0212 za telefon Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 13,70 € 04.01.2022 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0213 za mobil zástupkyňa Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 9,82 € 04.01.2022 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0214 telefon Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 01.01.2022 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0215 služby pevnej siete Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,25 € 01.01.2022 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0216 služby pevnej siete Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 01.01.2022 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0217 energia škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 217,34 € 02.01.2022 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0218 dezinfekčne prostriedky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 77,90 € 12.01.2022 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0219 nedoplatok za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 3 568,80 € 14.01.2022 22.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0220 prenájom a pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 31,80 € 14.01.2022 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0001 poistenie majetku Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Union poisťovňa, a. s. 31322051 122,00 € 25.01.2022 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0001 za propagáciu projektu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 PONO PRESS 37653903 200,00 € 03.05.2022 11.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0002 prepava v rámci projektu Erasmus Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 JOMI - Jozef Šak, s. r. o. 45340919 327,50 € 03.05.2022 06.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0002 poistenie majetku Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Union poisťovňa, a. s. 31322051 40,58 € 25.01.2022 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0003 poistenie majetku Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Union poisťovňa, a. s. 31322051 345,64 € 25.01.2022 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0003 za Office Pro Plus Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 exe, a.s. 17321450 2 040,00 € 03.05.2022 03.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0004 za letenky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 3 396,00 € 06.05.2022 11.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0004 poistenie majetku Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Union poisťovňa, a. s. 31322051 131,80 € 25.01.2022 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0005 poistenie majetku Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Union poisťovňa, a. s. 31322051 124,32 € 03.01.2022 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0005 za ubytovanie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Fjell-ly Leirsted 971561262 4 748,87 € 08.06.2022 10.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0006 za dopravu na letisko Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SAD Humenné, a.s. 36477508 546,47 € 08.06.2022 17.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0006 poskytovanie služieb v oblasti kyb.. bezp. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 60,00 € 03.01.2022 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0007 za dopravu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SAD Humenné, a.s. 36477508 554,49 € 14.06.2022 17.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0008 za propagáciu projektu Erazmus Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 PONO PRESS 37653903 340,00 € 28.06.2022 13.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0008 faktúracia za modul Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 26,88 € 25.01.2022 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0009 za servisné práce Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 25.01.2022 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0009 propagácia Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tlačiareň Akcent 46832246 1 494,59 € 31.08.2022 14.09.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0010 za letenky - erazmus Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 760,00 € 26.10.2022 26.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0010 systémová podpora Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 25.01.2022 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0011 za dopravu Rumunsko Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SAD Humenné, a.s. 36477508 292,12 € 22.11.2022 25.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0012 za propagáciu projektu Erazmus Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 PONO PRESS 37653903 100,00 € 22.11.2022 25.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »