Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/26/0004 za spotrebnýý materiál na Erazmus Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tlačiareň svidnícka 36478326 311,13 € 16.04.2026 22.04.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/26/0058 za elektrinu ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 320,94 € 14.04.2026 17.04.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/26/0042 za spotrebu elektriny škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 53,72 € 14.04.2026 21.04.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/26/0043 za plyn 4 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Torreol, s. r. o. 51127989 1 643,61 € 14.04.2026 21.04.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/26/0056 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 348,64 € 13.04.2026 17.04.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/26/0057 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 67,66 € 13.04.2026 17.04.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/26/0040 servisné práce za ISPIN 2 Q Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 396,82 € 13.04.2026 21.04.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/26/0041 za výkon bezpečnostnotechnickej služby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 BTS-PO 36491501 604,51 € 13.04.2026 10.06.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/26/0049 za odbornú prehliadku plynových zariadení Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Marek Matej – PLYNOMA 14369184 590,40 € 10.04.2026 27.05.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/26/0054 za nákup potravín Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 106,24 € 09.04.2026 14.04.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/26/0055 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 146,78 € 09.04.2026 14.04.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/26/0003 za podanie stravy pre zamestnancov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 227,70 € 09.04.2026 14.04.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/26/0052 za vývoz biolog. odpadu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 40,59 € 09.04.2026 14.04.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/26/0039 za prenájom a pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 49,47 € 09.04.2026 21.04.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/26/0037 za nove verzie Magmy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ID.EST, s.r.o. 44460988 26,13 € 09.04.2026 21.04.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/26/0038 za poistenie majetku Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Union poisťovňa, a. s. 31322051 256,47 € 09.04.2026 21.04.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/26/0003 za letenky do Lufthansa Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 6 624,00 € 08.04.2026 14.04.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/26/0051 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 655,76 € 08.04.2026 14.04.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/26/0050 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Pavol Bobák 40690041 1 346,31 € 08.04.2026 14.04.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/26/0049 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 123,40 € 07.04.2026 10.04.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/26/0035 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,24 € 07.04.2026 10.04.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/26/0036 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,07 € 07.04.2026 10.04.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/26/0033 za program Magmy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ID.EST, s.r.o. 44460988 138,67 € 01.04.2026 09.04.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/26/0034 za osobný údaj Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 49,20 € 01.04.2026 09.04.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/26/0032 za komunálny odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mesto Svidník 00331023 445,50 € 31.03.2026 09.04.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/26/0048 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 fuudi gastro s. r. o. 50050095 827,74 € 31.03.2026 09.04.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/26/0046 za nákup potravín Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 73,33 € 30.03.2026 02.04.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/26/0047 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 80,02 € 30.03.2026 02.04.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/26/0031 za školenie riaditeľov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Škola v prírode Detský raj 00186759 117,00 € 30.03.2026 02.04.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/26/0045 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 393,65 € 23.03.2026 28.03.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »