Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/26/0013 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 86,82 € 23.01.2026 29.01.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/26/0011 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 391,04 € 21.01.2026 29.01.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/26/0008 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 fuudi gastro s. r. o. 50050095 675,63 € 20.01.2026 28.01.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/26/0007 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 393,18 € 20.01.2026 28.01.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/26/0001 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 541,16 € 20.01.2026 28.01.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/26/0010 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 273,57 € 19.01.2026 28.01.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/26/0001 za letenky na Cyprus Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 1 971,00 € 16.01.2026 19.02.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/26/0009 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 68,55 € 16.01.2026 28.01.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0158 za elektrickú energiu škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 292,09 € 15.01.2026 07.02.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0211 za elektrickú energiu ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 315,08 € 15.01.2026 28.01.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0160 nedoplatok za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 2 473,86 € 15.01.2026 29.01.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0157 za prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 49,47 € 13.01.2026 29.01.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0210 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Pavol Bobák 40690041 285,20 € 12.01.2026 28.01.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0155 za telefóny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,38 € 12.01.2026 29.01.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0156 za telefóny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,07 € 12.01.2026 29.01.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/25/0017 za podanie stravy pre zamestncov 12/25 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 201,30 € 10.01.2026 07.02.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/26/0006 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 63,93 € 09.01.2026 28.01.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/26/0004 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 782,48 € 08.01.2026 28.01.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/26/0003 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 356,46 € 08.01.2026 28.01.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/26/0002 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 112,33 € 08.01.2026 28.01.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/26/0005 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 60,39 € 08.01.2026 28.01.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/26/0004 za zverejňovanie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 27,55 € 07.01.2026 29.01.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/26/0003 za účtovný program Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 988,62 € 05.01.2026 29.01.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/26/0002 za výkon zodpovednej osoby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 49,20 € 01.01.2026 23.01.2026 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3