Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/25/0122 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,07 € 12.11.2025 15.11.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0123 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,30 € 12.11.2025 15.11.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0120 za školenie riaditeľov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Škola v prírode Detský raj 00186759 117,00 € 12.11.2025 15.11.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0013 vyúčtovanie grantu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu 30778867 9,45 € 12.11.2025 15.11.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0125 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 1 375,00 € 12.11.2025 26.11.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0183 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 1 000,00 € 12.11.2025 26.11.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0179 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 122,47 € 11.11.2025 14.11.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0180 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 122,34 € 11.11.2025 14.11.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0178 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 294,86 € 11.11.2025 14.11.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0177 za biolog. odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 36,90 € 11.11.2025 14.11.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0181 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 407,49 € 11.11.2025 14.11.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0176 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Pavol Bobák 40690041 1 091,97 € 11.11.2025 14.11.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/25/0014 za podanie stravy zamestnancom 10/25 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 280,50 € 11.11.2025 15.11.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0174 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 400,25 € 03.11.2025 07.11.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0172 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 159,46 € 03.11.2025 07.11.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0173 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 237,46 € 03.11.2025 07.11.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0175 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 294,27 € 03.11.2025 07.11.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0132 za odpad komunálny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mesto Svidník 00331023 700,00 € 28.10.2025 26.11.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0171 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 738,93 € 22.10.2025 07.11.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0117 za rohože Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 49,47 € 21.10.2025 15.11.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0118 za poistné Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Union poisťovňa, a. s. 31322051 256,47 € 21.10.2025 26.11.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0167 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 231,86 € 20.10.2025 23.10.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0168 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 265,89 € 20.10.2025 23.10.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0169 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 fuudi gastro s. r. o. 50050095 221,44 € 20.10.2025 23.10.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0170 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 fuudi gastro s. r. o. 50050095 26,49 € 20.10.2025 23.10.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0166 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 358,48 € 17.10.2025 22.10.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/25/0116 za elektrickú energiu škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 226,24 € 14.10.2025 16.10.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/25/0165 za elektrickú energiu ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 352,05 € 14.10.2025 16.10.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/25/0011 prspevok na obedy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 273,24 € 14.10.2025 14.11.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/25/0013 za vstupenky na kultúrne podujatie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ticketlive PRO SK s.r.o. 50791419 577,60 € 14.10.2025 14.11.2025 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »