| DFB/21/0047 | služby v oblasti kybernetickej  bezpečnosti | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | osobnyudaj.sk | 50528041 |  | 60,00 € | 07.04.2021 |  |  | 20.04.2021 | Bc.Monika Kováčiková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0046 | výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | osobnyudaj.sk | 50528041 |  | 48,00 € | 07.04.2021 |  |  | 20.04.2021 | Bc.Monika Kováčiková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0041 | Systémová podpora Magma - 1. štvrťrok 2021 | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | AutoCont SK | 36396222 |  | 135,29 € | 31.03.2021 |  |  | 20.04.2021 | Bc.Monika Kováčiková |  | Faktúra | 
    | DFJ/21/0015 | za potraviny | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Mária Berežná | 44849061 |  | 212,13 € | 31.03.2021 |  |  | 03.05.2021 | Bc.Monika Kováčiková |  | Faktúra | 
    | DFJ/21/0014 | za potraviny | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Juraj Maťaš - Pekáreň | 34826998 |  | 16,15 € | 31.03.2021 |  |  | 03.05.2021 | Bc.Monika Kováčiková |  | Faktúra | 
    | DFJ/21/0013 | za potraviny | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | CIMBAĽÁK | 36473219 |  | 32,23 € | 29.03.2021 |  |  | 14.04.2021 | Bc.Monika Kováčiková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0040 | poistenie nehnuteľnosti - ŠJ | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 |  | 40,58 € | 26.03.2021 |  |  | 12.04.2021 | Bc.Monika Kováčiková |  | Faktúra | 
    | DFER/21/0001 | uverejnenie článku v rámci projektu Erasmus+ | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Pavol Sivák – PONO PRESS (Podduklianske novinky) | 37653903 |  | 70,00 € | 24.03.2021 |  |  | 20.04.2021 | Bc.Monika Kováčiková |  | Faktúra | 
    | DFJ/21/0012 | za potraviny | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | CIMBAĽÁK | 36473219 |  | 4,14 € | 23.03.2021 |  |  | 14.04.2021 | Bc.Monika Kováčiková |  | Faktúra | 
    | DFJ/21/0011 | za potraviny | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | CIMBAĽÁK | 36473219 |  | 37,41 € | 23.03.2021 |  |  | 14.04.2021 | Bc.Monika Kováčiková |  | Faktúra | 
    | DFJ/21/0010 | za potraviny | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | MAKOS | 35920203 |  | 58,70 € | 19.03.2021 |  |  | 14.04.2021 | Bc.Monika Kováčiková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0039 | voda, stočné | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Východosl. vod. spoločnosť | 36570460 |  | 371,03 € | 16.03.2021 |  |  | 12.04.2021 | Bc.Monika Kováčiková |  | Faktúra | 
    | DFJ/21/0009 | za potraviny | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | MAKOS | 35920203 |  | 63,60 € | 12.03.2021 |  |  | 14.04.2021 | Bc.Monika Kováčiková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0038 | el. energia | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Východoslovenská energetika | 36211222 |  | 324,13 € | 11.03.2021 |  |  | 23.03.2021 | Bc.Monika Kováčiková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0037 | prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 |  | 19,87 € | 10.03.2021 |  |  | 23.03.2021 | Bc.Monika Kováčiková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0036 | prenájom šnúrového telefónu | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Slovak Telecom | 35763469 |  | 0,59 € | 09.03.2021 |  |  | 23.03.2021 | Bc.Monika Kováčiková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0035 | za telefón | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Slovak Telecom | 35763469 |  | 24,37 € | 09.03.2021 |  |  | 23.03.2021 | Bc.Monika Kováčiková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0034 | prenos dát SPIN | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Slovak Telecom | 35763469 |  | 58,80 € | 09.03.2021 |  |  | 23.03.2021 | Bc.Monika Kováčiková |  | Faktúra | 
    | DFJ/21/0008 | za potraviny | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | CIMBAĽÁK | 36473219 |  | 4,30 € | 09.03.2021 |  |  | 14.04.2021 | Bc.Monika Kováčiková |  | Faktúra | 
    | DFJ/21/0007 | za potraviny | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | CIMBAĽÁK | 36473219 |  | 140,21 € | 09.03.2021 |  |  | 14.04.2021 | Bc.Monika Kováčiková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0033 | za mobil | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Slovak Telecom | 35763469 |  | 13,63 € | 05.03.2021 |  |  | 23.03.2021 | Bc.Monika Kováčiková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0032 | za mobil | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Slovak Telecom | 35763469 |  | 9,60 € | 05.03.2021 |  |  | 23.03.2021 | Bc.Monika Kováčiková |  | Faktúra | 
    | DFJ/21/0006 | za potraviny | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | MAKOS | 35920203 |  | 85,99 € | 04.03.2021 |  |  | 14.04.2021 | Bc.Monika Kováčiková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0028 | odborná prehliadka tlakového a plynového zariadenia | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Marek Matej – PLYNOMA | 14369184 |  | 390,00 € | 02.03.2021 |  |  | 16.03.2021 | Bc.Monika Kováčiková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0027 | účebné pomôcky na biológiu | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | ITES VRANOV | 31680259 |  | 242,60 € | 02.03.2021 |  |  | 16.03.2021 | Bc.Monika Kováčiková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0031 | riadenie projektu - extérny manažment | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | MEDIINVEST Consulting, s. r. o. | 45483078 |  | 168,15 € | 02.03.2021 |  |  | 23.03.2021 | Bc.Monika Kováčiková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0030 | výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | osobnyudaj.sk | 50528041 |  | 48,00 € | 02.03.2021 |  |  | 23.03.2021 | Bc.Monika Kováčiková |  | Faktúra | 
    | DFS/21/0001 | za obedy | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | ŠJ pri Gymnáziu | 161233 |  | 30,71 € | 01.03.2021 |  |  | 16.03.2021 | Bc.Monika Kováčiková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0029 | za plyn | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | SPP - distribúcia | 35815256 |  | 800,00 € | 01.03.2021 |  |  | 23.03.2021 | Bc.Monika Kováčiková |  | Faktúra | 
    | DFJ/21/0005 | za potraviny | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Juraj Maťaš - Pekáreň | 34826998 |  | 3,90 € | 28.02.2021 |  |  | 14.04.2021 | Bc.Monika Kováčiková |  | Faktúra |