| DFJ/21/0052 | za potraviny | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Mária Berežná | 44849061 |  | 697,91 € | 30.06.2021 |  |  | 23.07.2021 | Bc.Monika Kováčiková |  | Faktúra | 
    | DFJ/21/0051 | za potraviny | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Juraj Maťaš - Pekáreň | 34826998 |  | 113,53 € | 30.06.2021 |  |  | 23.07.2021 | Bc.Monika Kováčiková |  | Faktúra | 
    | DFJ/21/0050 | voda, stočné | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Východosl. vod. spoločnosť | 36570460 |  | 412,93 € | 29.06.2021 |  |  | 23.07.2021 | Bc.Monika Kováčiková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0093 | voda, stočné | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Východosl. vod. spoločnosť | 36570460 |  | 298,31 € | 29.06.2021 |  |  | 24.07.2021 | Bc.Monika Kováčiková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0090 | pracovná obuv a odev | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | MARMON - SK | 474772020 |  | 73,58 € | 28.06.2021 |  |  | 29.06.2021 | Bc.Monika Kováčiková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0092 | oprava kotla FG 80 | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | ELEKTROSERVIS VV | 44602731 |  | 92,40 € | 28.06.2021 |  |  | 03.07.2021 | Bc.Monika Kováčiková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0091 | pranie, prenájom rohoží | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Lindstrom | 35742364 |  | 43,73 € | 28.06.2021 |  |  | 03.07.2021 | Bc.Monika Kováčiková |  | Faktúra | 
    | DFJ/21/0049 | za potraviny | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | MAKOS | 35920203 |  | 11,30 € | 28.06.2021 |  |  | 23.07.2021 | Bc.Monika Kováčiková |  | Faktúra | 
    | DFJ/21/0048 | za potraviny | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | MAKOS | 35920203 |  | 81,24 € | 28.06.2021 |  |  | 23.07.2021 | Bc.Monika Kováčiková |  | Faktúra | 
    | DFJ/21/0047 | za potraviny | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | CIMBAĽÁK | 36473219 |  | 65,15 € | 28.06.2021 |  |  | 23.07.2021 | Bc.Monika Kováčiková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0089 | stravné lístky | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | DOXX - stravné lístky | 36391000 |  | 1 316,58 € | 22.06.2021 |  |  | 29.06.2021 | Bc.Monika Kováčiková |  | Faktúra | 
    | DFJ/21/0046 | za potraviny | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | CIMBAĽÁK | 36473219 |  | 134,67 € | 21.06.2021 |  |  | 03.07.2021 | Bc.Monika Kováčiková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0088 | stravné lístky | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | DOXX - stravné lístky | 36391000 |  | 517,54 € | 15.06.2021 |  |  | 29.06.2021 | Bc.Monika Kováčiková |  | Faktúra | 
    | DFJ/21/0045 | za potraviny | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | MAKOS | 35920203 |  | 329,18 € | 15.06.2021 |  |  | 03.07.2021 | Bc.Monika Kováčiková |  | Faktúra | 
    | DFJ/21/0044 | za potraviny | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | CIMBAĽÁK | 36473219 |  | 37,49 € | 15.06.2021 |  |  | 03.07.2021 | Bc.Monika Kováčiková |  | Faktúra | 
    | DFJ/21/0043 | za potraviny | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | CIMBAĽÁK | 36473219 |  | 125,25 € | 14.06.2021 |  |  | 03.07.2021 | Bc.Monika Kováčiková |  | Faktúra | 
    | DFJ/21/0042 | za potraviny | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | CIMBAĽÁK | 36473219 |  | 61,08 € | 14.06.2021 |  |  | 03.07.2021 | Bc.Monika Kováčiková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0086 | poistenie nehnuteľnosti - ŠJ | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 |  | 40,58 € | 09.06.2021 |  |  | 17.06.2021 | Bc.Monika Kováčiková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0087 | el. energia | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Východoslovenská energetika | 36211222 |  | 402,36 € | 09.06.2021 |  |  | 17.06.2021 | Bc.Monika Kováčiková |  | Faktúra | 
    | DFJ/21/0041 | za potraviny | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | MAKOS | 35920203 |  | 177,51 € | 09.06.2021 |  |  | 30.06.2021 | Bc.Monika Kováčiková |  | Faktúra | 
    | DFS/21/0004 | za obedy | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | ŠJ pri Gymnáziu | 161233 |  | 78,44 € | 09.06.2021 |  |  | 08.07.2021 | Bc.Monika Kováčiková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0085 | za telefón | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Slovak Telecom | 35763469 |  | 23,04 € | 08.06.2021 |  |  | 17.06.2021 | Bc.Monika Kováčiková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0084 | prenájom šnúrového telefónu | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Slovak Telecom | 35763469 |  | 0,59 € | 08.06.2021 |  |  | 17.06.2021 | Bc.Monika Kováčiková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0083 | prenos dát SPIN | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Slovak Telecom | 35763469 |  | 58,80 € | 08.06.2021 |  |  | 17.06.2021 | Bc.Monika Kováčiková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0077 | výkon zodpovednej osoby 06/2021 pri ochrane osobných údajov | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | osobnyudaj.sk | 50528041 |  | 48,00 € | 08.06.2021 |  |  | 17.06.2021 | Bc.Monika Kováčiková |  | Faktúra | 
    | DFJ/21/0040 | za potraviny | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | CIMBAĽÁK | 36473219 |  | 13,39 € | 08.06.2021 |  |  | 30.06.2021 | Bc.Monika Kováčiková |  | Faktúra | 
    | DFJ/21/0039 | za potraviny | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | CIMBAĽÁK | 36473219 |  | 120,04 € | 08.06.2021 |  |  | 30.06.2021 | Bc.Monika Kováčiková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0082 | aSc Agenda Komplet žiakov SŠ 2022 | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 |  | 459,00 € | 07.06.2021 |  |  | 17.06.2021 | Bc.Monika Kováčiková |  | Faktúra | 
    | DFJ/21/0038 | za potraviny | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | CIMBAĽÁK | 36473219 |  | 36,01 € | 07.06.2021 |  |  | 30.06.2021 | Bc.Monika Kováčiková |  | Faktúra | 
    | DFB/21/0081 | za mobil | Gymnázium duklianskych hrdinov | 00161233 | Slovak Telecom | 35763469 |  | 9,60 € | 04.06.2021 |  |  | 17.06.2021 | Bc.Monika Kováčiková |  | Faktúra |