Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia  Typ
DFJ/24/0053 za energie ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 45,94 € 11.04.2024 25.04.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0055 za energiu škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 54,44 € 18.04.2024 25.04.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0053 za poistenie majetku Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Union poisťovňa, a. s. 31322051 255,69 € 10.04.2024 25.04.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0057 školenie účtovníkov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Škola v prírode Detský raj 00186759 216,00 € 18.04.2024 25.04.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/24/0003 za obedy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 207,60 € 09.04.2024 25.04.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0060 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 92,90 € 07.05.2024 10.05.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0061 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 195,31 € 07.05.2024 10.05.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0063 za biologický odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 36,00 € 07.05.2024 10.05.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0062 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 722,12 € 07.05.2024 10.05.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0058 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 328,83 € 30.04.2024 10.05.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/24/0059 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 86,90 € 02.05.2024 10.05.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0003 za dopravu Rumunsko Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SAD Humenné, a.s. 36477508 5 291,62 € 24.04.2024 10.05.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0054 energia škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 54,44 € 17.04.2024 10.05.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0061 za podporu Magmy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 30.04.2024 14.05.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0062 za pranie a prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 45,19 € 03.05.2024 14.05.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0060 deratizácia Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 TALON D s.r.o. 56137443 90,00 € 25.04.2024 14.05.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/24/0004 za podanie obedov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 229,80 € 14.05.2024 15.05.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0063 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,60 € 07.05.2024 15.05.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0064 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 7,20 € 07.05.2024 15.05.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0065 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 07.05.2024 15.05.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0066 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 07.05.2024 15.05.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/24/0067 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,51 € 07.05.2024 15.05.2024 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5