Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFB/23/0042 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 06.03.2023 23.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0041 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,84 € 06.03.2023 23.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0040 za telefón zást. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 7,20 € 06.03.2023 23.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0039 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,60 € 06.03.2023 23.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0014 záloha na plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 5 029,00 € 02.02.2023 23.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0044 za pranie a prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 41,95 € 09.03.2023 23.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0031 za energiu ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 540,86 € 09.03.2023 28.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0037 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 180,35 € 22.03.2023 28.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0041 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 883,11 € 29.03.2023 31.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0049 za hygienické potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 93,53 € 21.03.2023 31.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0040 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 7,78 € 27.03.2023 31.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0039 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 79,56 € 27.03.2023 31.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0038 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 318,56 € 27.03.2023 31.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0047 energia škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 434,36 € 07.03.2023 12.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0046 zálohova platba na plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 5 029,00 € 09.03.2023 12.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0044 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 834,19 € 04.04.2023 12.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0034 za spotrebu vody Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východosl. vod. spoločnosť 36570460 738,28 € 14.03.2023 12.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0043 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 33,90 € 04.04.2023 12.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0055 za rohože Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 41,95 € 05.04.2023 12.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0054 oprava tlačiarne Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ABEL - Computer 31634788 38,40 € 05.04.2023 12.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0042 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 75,17 € 04.04.2023 12.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0051 za servisné práce ISPIN Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 05.04.2023 12.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0050 za systémovú podporui Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 31.03.2023 12.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0053 za výkon zodpovednej osoby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 04.04.2023 12.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0052 za kybernetickú bezpečnosť Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 60,00 € 04.04.2023 12.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0045 za biologický odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 50,40 € 11.04.2023 13.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/23/0003 zapodanie obedov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 256,41 € 09.03.2023 13.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0003 za letenky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 1 672,00 € 13.03.2023 14.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0063 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 7,20 € 17.04.2023 18.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0062 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,60 € 17.04.2023 18.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »