Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0077 za knihy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Projectinvesta s.r.o. 44495552 209,39 € 29.04.2022 02.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0064 za bezpečnostné služby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 BTS-PO 36491501 221,40 € 07.04.2022 02.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0080 alianz Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Allianz - Slovenská poisťovňa 151700 166,37 € 02.05.2022 02.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0071 za energie ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 438,38 € 08.04.2022 02.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0065 za energie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 275,32 € 07.04.2022 02.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0069 za počitačové služby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 08.04.2022 02.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0054 za podporu MAGMA Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 01.04.2022 02.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0067 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 358,15 € 26.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0070 za deratizáciu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MR SERVIS 36170305 72,00 € 08.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0075 za opravu kotlov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ELEKTROSERVIS VV 44602731 88,50 € 28.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0063 prenájom a pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 48,00 € 06.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0076 fa ua papier Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 88,50 € 28.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0066 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 36,37 € 25.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0065 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 230,34 € 25.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0052 prehliadka plyn. zar. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Marek Matej – PLYNOMA 14369184 492,00 € 30.03.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0074 nedoplatok za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 892,80 € 28.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0063 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 133,09 € 21.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0064 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ATC-JR 35760532 156,91 € 21.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0062 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 197,84 € 21.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0045 za oprvu vzduchotechniky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 FaSem s. r. o. 52847446 798,00 € 17.03.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0057 za kybernetickú bezpečnosť Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 60,00 € 01.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0056 za výkon zospovednej osoby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 01.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0060 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 138,14 € 13.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0061 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 224,10 € 13.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0068 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 08.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0067 zaa telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 20,66 € 08.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0066 za telefon Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 08.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0062 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 26,90 € 05.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0061 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 6,00 € 05.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0055 tlač upozorn. kamerový systém Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tlačiareň svidnícka 36478326 25,20 € 01.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »