Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/23/0028 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 1 280,63 € 08.03.2023 14.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0197 za digitalizáciu - učebné pomôcky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 PMS Delta 36843521 1 242,10 € 21.12.2023 27.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0120 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 1 236,23 € 29.09.2023 10.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0027 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 1 184,84 € 27.02.2023 09.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0127 za inovačné vzdelávanie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 RAABE 35908718 1 125,00 € 31.08.2023 07.09.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0095 za revíziu elektroinštalacie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ELBO STROPKOV s.r.o. 47364246 1 044,00 € 13.06.2023 23.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0157 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 1 041,01 € 06.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0005 letenky Nórsko Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 1 020,00 € 07.04.2023 26.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0097 za vodu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východosl. vod. spoločnosť 36570460 1 019,09 € 29.06.2023 19.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0115 za učebnice Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Škola.sk, s. r. o. 50293893 1 012,72 € 31.07.2023 04.08.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0195 za digitalizáciu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AGEMSOFT, a.s. 35782391 1 000,00 € 19.12.2023 21.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0096 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 999,80 € 11.07.2023 14.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0140 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 964,09 € 07.11.2023 14.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0014 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 916,78 € 06.02.2023 09.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0032 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 914,34 € 14.03.2023 23.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0194 za spotrebný materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lyreco CE, Se 35958120 900,32 € 19.12.2023 21.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0058 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 894,83 € 05.05.2023 11.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0041 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 883,11 € 29.03.2023 31.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0012 za letenky erasmuz Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 870,00 € 04.10.2023 20.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0004 za počítačové služby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 864,51 € 10.01.2023 03.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0142 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 864,33 € 08.11.2023 14.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0066 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 849,90 € 12.05.2023 16.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0044 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 834,19 € 04.04.2023 12.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/23/0009 za lístky na kultúrne vystúpenie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CK EUROTOUR 36485144 794,00 € 06.11.2023 15.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0192 za vodu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východosl. vod. spoločnosť 36570460 790,86 € 15.12.2023 21.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0202 za revíziu kotla Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Igor Oravec GASSERVIS 17100046 778,68 € 22.12.2023 27.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0049 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 746,15 € 19.04.2023 25.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0034 za spotrebu vody Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východosl. vod. spoločnosť 36570460 738,28 € 14.03.2023 12.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0065 za vodu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východosl. vod. spoločnosť 36570460 738,28 € 14.03.2023 20.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0134 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 691,45 € 25.10.2023 27.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »