Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/23/0090 za komunálny odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mesto Svidník 00331023 280,50 € 19.06.2023 22.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0060 za kounálny odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mesto Svidník 00331023 280,50 € 17.04.2023 23.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0173 za komunálny odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mesto Svidník 00331023 280,50 € 23.11.2023 28.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0186 za komunálny odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mesto Svidník 00331023 280,50 € 13.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0199 za revíziu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ELBO STROPKOV s.r.o. 47364246 282,00 € 21.12.2023 27.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0100 za čistiace potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Haagleitner hygiene Slovensko 35840790 290,99 € 22.08.2023 25.08.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0112 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 297,92 € 18.09.2023 26.09.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0089 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 301,57 € 19.06.2023 21.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0250 za energiu kuchyňa Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 303,46 € 10.01.2023 03.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0125 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 304,89 € 09.10.2023 11.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0159 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 311,30 € 04.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0089 za energie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 312,37 € 08.06.2023 19.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0130 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 315,08 € 16.10.2023 20.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0021 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 316,81 € 31.01.2023 21.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0038 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 318,56 € 27.03.2023 31.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0102 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 318,95 € 06.09.2023 11.09.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0081 ZA POTRAVINY Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 339,40 € 05.06.2023 08.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0170 za energiu škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 357,47 € 16.11.2023 23.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0033 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 385,68 € 14.03.2023 23.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0190 za elektriku škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 386,15 € 15.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0009 servisné práce na programe ISPIN Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 27.01.2023 06.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0051 za servisné práce ISPIN Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 05.04.2023 12.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0111 za servisné služb ISPINU Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 12.07.2023 14.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0156 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 11.10.2023 23.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0061 odborná prehliadka plyn. zariadenia Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Marek Matej – PLYNOMA 14369184 390,00 € 17.04.2023 18.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0073 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 395,84 € 18.05.2023 23.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0079 za elektr. energiu škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 399,86 € 19.05.2023 13.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0131 za učebnice Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 preskoly.sk s.r.o. 51692881 402,05 € 06.09.2023 11.09.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0131 spotreba energie v ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 409,87 € 19.10.2023 14.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0026 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 418,44 € 27.02.2023 02.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »