Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0117 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,60 € 07.08.2023 10.08.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0128 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,60 € 05.09.2023 07.09.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0147 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,60 € 05.10.2023 11.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0163 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,60 € 08.11.2023 23.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0179 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,60 € 04.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0015 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 21,84 € 08.02.2023 10.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0011 nová verzia Magmy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 27.01.2023 06.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0059 za program Magma Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 13.04.2023 18.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0105 za verziu Magmy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 07.07.2023 14.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0155 za počitačové verzie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 11.10.2023 23.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0026 za prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 26,21 € 09.02.2023 15.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0003 za počítačové služby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 26,88 € 04.01.2023 09.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0163 za komunálny odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 31,20 € 14.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0015 za dátové sieťe Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 06.02.2023 06.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0179 za zber odpadu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 33,60 € 10.01.2023 24.01.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0030 za biologický odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 33,60 € 06.03.2023 14.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0088 za komunálny odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 33,60 € 12.06.2023 15.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0097 za komunálny odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 33,60 € 10.07.2023 14.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0126 za biologický odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 33,60 € 09.10.2023 11.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0143 za biologický odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 33,60 € 09.11.2023 14.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0156 za komunálny odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 33,60 € 06.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0043 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 33,90 € 04.04.2023 12.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0032 za tlačivá Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠEVT 31331131 34,39 € 21.02.2023 24.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0047 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 34,91 € 13.04.2023 18.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0114 za prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 35,40 € 31.07.2023 04.08.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0005 za prenájom a pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 36,26 € 12.01.2023 06.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0054 oprava tlačiarne Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ABEL - Computer 31634788 38,40 € 05.04.2023 12.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0113 za tlačivá Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠEVT 31331131 39,04 € 10.07.2023 14.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0003 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 40,02 € 10.01.2023 24.01.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0010 poistné ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Union poisťovňa, a. s. 31322051 40,58 € 27.01.2023 03.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »