Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/23/0117 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 427,37 € 27.09.2023 10.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0047 energia škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 434,36 € 07.03.2023 12.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0098 za energie ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 438,86 € 12.07.2023 14.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0148 za energiu ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 442,74 € 16.11.2023 28.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0191 za energiu ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 445,31 € 15.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0057 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 446,50 € 04.05.2023 11.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0075 za energie ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 450,72 € 19.05.2023 08.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0072 za ele. energiu škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 452,39 € 02.05.2023 17.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0153 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 454,70 € 30.11.2023 04.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0082 ua elektrinu ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 465,30 € 08.06.2023 14.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0114 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 467,36 € 20.09.2023 27.09.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0028 za energiu školy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 468,46 € 09.02.2023 02.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0027 za elektrinu ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 473,46 € 09.02.2023 02.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0064 za elektrickú energiu ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 493,06 € 02.05.2023 16.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0101 za BOZP PZO Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 BTS-PO 36491501 499,49 € 03.07.2023 14.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0189 za služby BOZP Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 BTS-PO 36491501 499,49 € 15.12.2023 19.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0064 za bezpečnostnotechnické služby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 BTS-PO 36491501 500,09 € 10.04.2023 18.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0015 za propagačný materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tlačiareň svidnícka 36478326 503,54 € 30.11.2023 04.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0093 za aSc agendu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ASC Applied Software Consultants 31361161 529,00 € 12.06.2023 22.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0102 za knihy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Market 24, s. r. o. 45865108 540,16 € 04.07.2023 13.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0008 nákup všeobecný materiál erazmus Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tlačiareň svidnícka 36478326 540,60 € 04.07.2023 14.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0031 za energiu ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 540,86 € 09.03.2023 28.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0169 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 549,03 € 22.12.2023 28.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0146 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 551,52 € 15.11.2023 21.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0140 za vodu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východosl. vod. spoločnosť 36570460 558,85 € 19.09.2023 12.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0085 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 571,45 € 12.06.2023 15.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0149 za bezpečnostnotechnické služby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 BTS-PO 36491501 585,89 € 05.10.2023 23.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0129 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 595,08 € 16.10.2023 20.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0007 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 600,56 € 23.01.2023 01.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0004 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 610,26 € 16.01.2023 24.01.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »