Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/21/0075 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 237,70 € 14.10.2021 19.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0198 oprava kopírky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 PrintMaster s.r.o. 52825337 239,00 € 21.12.2021 27.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0173 za energie 10/21 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 242,15 € 09.11.2021 12.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0027 účebné pomôcky na biológiu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ITES VRANOV 31680259 242,60 € 02.03.2021 16.03.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0056 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 242,93 € 03.09.2021 29.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0023 el. energia Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východoslovenská energetika 36211222 245,57 € 11.02.2021 24.02.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0028 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 246,70 € 17.05.2021 24.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0085 nákup potravin Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 251,62 € 04.11.2021 11.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0030 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 259,07 € 24.05.2021 10.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0207 všeobecný materiá Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tlačiareň svidnícka 36478326 265,80 € 27.12.2021 29.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0125 nákup dezinfekcie (gély, utierky,...) Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lyreco CE, Se 35958120 270,84 € 25.08.2021 14.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/21/0007 regenerácia pracovnej sily Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Penzión Banský Dom 36718939 281,20 € 02.09.2021 30.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0072 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 297,62 € 11.10.2021 13.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0077 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Bidfood Slovakia 34152199 298,20 € 18.10.2021 20.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0093 voda, stočné Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východosl. vod. spoločnosť 36570460 298,31 € 29.06.2021 24.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0067 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 315,22 € 30.09.2021 05.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0210 hygienické potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky 35244127 320,30 € 28.12.2021 28.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0091 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 322,16 € 25.11.2021 30.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0038 el. energia Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východoslovenská energetika 36211222 324,13 € 11.03.2021 23.03.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0045 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 329,18 € 15.06.2021 03.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0064 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Bidfood Slovakia 34152199 346,49 € 27.09.2021 30.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0206 podlaha kancelária Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Bc. Martin Petrík LINOS 50894218 347,70 € 20.12.2021 27.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0141 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 348,00 € 22.09.2021 07.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0145 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 348,00 € 04.10.2021 15.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0164 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 348,00 € 02.11.2021 12.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0103 za energie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 348,00 € 07.12.2021 15.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0024 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 353,21 € 30.04.2021 24.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0200 servis plynových kotlov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ján Varga - VATECH 33950172 355,20 € 21.12.2021 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0083 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 359,11 € 21.10.2021 05.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0095 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 368,25 € 01.12.2021 07.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »