Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/21/0018 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 9,80 € 12.04.2021 03.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0037 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 10,28 € 02.06.2021 30.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0110 Služby mobilnej siete za júl Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 10,46 € 04.08.2021 31.08.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0019 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 10,63 € 15.04.2021 03.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0098 za mobil Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 10,90 € 06.07.2021 24.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0049 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 11,30 € 28.06.2021 23.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0123 pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 11,93 € 04.08.2021 13.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0074 časopis Geografia Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ELP 46724605 12,00 € 19.05.2021 24.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0118 mobil-riaditeľ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 13,27 € 04.08.2021 31.08.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0045 za mobil Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 13,34 € 07.04.2021 20.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0183 mobil riaditeľ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 13,34 € 02.12.2021 15.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0040 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 13,39 € 08.06.2021 30.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0018 za mobil Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 13,42 € 08.02.2021 24.02.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0062 za mobil Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 13,42 € 04.05.2021 17.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0033 za mobil Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 13,63 € 05.03.2021 23.03.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0080 za mobil Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 13,63 € 04.06.2021 17.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0170 mobil za 10/21 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 13,70 € 09.11.2021 12.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0129 mobil - riaditeľ za august Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 13,78 € 06.09.2021 14.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0149 mobil riaditeľ za 09/2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 13,85 € 05.10.2021 15.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0066 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 14,81 € 27.09.2021 30.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0097 za mobil Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 15,14 € 06.07.2021 24.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0014 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 16,15 € 31.03.2021 03.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0021 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 16,74 € 26.04.2021 03.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0152 služby pevnej siete za 09/2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,09 € 08.10.2021 15.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0167 za služby pevnej siete 10/21 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,74 € 09.11.2021 12.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0022 prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 19,87 € 10.02.2021 24.02.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0037 prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 19,87 € 10.03.2021 23.03.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0048 prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 19,87 € 09.04.2021 20.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0064 prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 19,87 € 05.05.2021 17.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0076 prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 19,87 € 31.05.2021 17.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »