Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0104 nedoplatok za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 892,00 € 07.06.2022 15.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0100 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 719,00 € 07.06.2022 15.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0099 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 150,56 € 13.06.2022 15.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0098 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 16,15 € 13.06.2022 15.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0007 za dopravu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SAD Humenné, a.s. 36477508 554,49 € 14.06.2022 17.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0105 za vývoz odpadu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mesto Svidník 00331023 280,50 € 07.06.2022 17.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0100 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Bidfood Slovakia 34152199 228,37 € 14.06.2022 17.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0112 za toal. potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 31,86 € 15.06.2022 17.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0101 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 65,80 € 15.06.2022 17.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0111 za elektrickú energiu ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 320,50 € 13.06.2022 17.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0110 za energiu školy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 216,60 € 13.06.2022 17.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0095 za ASC agendu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ASC Applied Software Consultants 31361161 499,00 € 03.06.2022 17.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0006 za dopravu na letisko Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SAD Humenné, a.s. 36477508 546,47 € 08.06.2022 17.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0104 za spotrebný materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tlačiareň Akcent 46832246 44,04 € 27.06.2022 01.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0106 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 28,04 € 27.06.2022 01.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0105 za potravin Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 179,86 € 27.06.2022 01.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0103 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 98,45 € 23.06.2022 01.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0102 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 40,11 € 23.06.2022 01.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0107 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 93,17 € 30.06.2022 06.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0113 za divadelné kostymy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Wellcrafted 25492217 562,00 € 22.06.2022 07.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0121 za telefón zástupkyňa Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 9,60 € 08.07.2022 08.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0120 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 15,29 € 08.07.2022 08.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0122 za pomocky, tonery Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ABEL - Computer 31634788 277,19 € 04.07.2022 08.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0108 za energiu ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 297,35 € 06.07.2022 08.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0117 za GDPR Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 06.07.2022 08.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0116 za kybernetickú bezpečnosť Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 60,00 € 06.07.2022 08.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0130 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 08.07.2022 12.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0129 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,72 € 08.07.2022 12.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0128 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 08.07.2022 12.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0126 za nákup učerbných pomôcok Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tlačiareň svidnícka 36478326 223,00 € 08.07.2022 12.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »