Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0043 za tlačivá Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠEVT 31331131 29,76 € 17.03.2022 22.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0034 za výkon zodp. osoby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 02.03.2022 22.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0035 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 719,00 € 02.03.2022 23.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0045 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 575,84 € 18.03.2022 23.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0044 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ATC-JR 35760532 188,61 € 18.03.2022 23.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0049 za časopisy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ELP 46724605 12,00 € 22.03.2022 24.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/22/0003 za podanie obdeov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 77,14 € 23.03.2022 24.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0050 za vodu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východosl. vod. spoločnosť 36570460 634,62 € 22.03.2022 24.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0046 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 194,22 € 22.03.2022 24.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0051 za kybernetickú bezpečnosť Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 60,00 € 22.03.2022 24.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0047 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 501,58 € 23.03.2022 25.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0050 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 293,69 € 25.03.2022 29.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0051 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 73,98 € 25.03.2022 29.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0048 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 3,26 € 25.03.2022 29.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0053 za otraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 212,84 € 28.03.2022 30.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0052 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 28,07 € 28.03.2022 30.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0039 prenájom a pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 48,00 € 03.03.2022 30.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0053 za lyžiarský Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ján Alexa 35117851 4 350,00 € 30.03.2022 04.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0067 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 358,15 € 26.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0070 za deratizáciu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MR SERVIS 36170305 72,00 € 08.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0075 za opravu kotlov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ELEKTROSERVIS VV 44602731 88,50 € 28.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0063 prenájom a pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 48,00 € 06.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0076 fa ua papier Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 88,50 € 28.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0066 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 36,37 € 25.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0065 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 230,34 € 25.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0052 prehliadka plyn. zar. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Marek Matej – PLYNOMA 14369184 492,00 € 30.03.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0074 nedoplatok za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 892,80 € 28.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0063 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 133,09 € 21.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0064 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ATC-JR 35760532 156,91 € 21.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0062 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 197,84 € 21.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »