Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/21/0113 za stravu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 168,96 € 13.01.2022 25.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0013 nove verzie programu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 24.01.2022 25.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0033 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 345,58 € 25.02.2022 04.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0032 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 149,00 € 28.02.2022 04.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0039 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ATC-JR 35760532 126,60 € 11.03.2022 17.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0041 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 192,77 € 14.03.2022 17.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0040 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 176,46 € 11.03.2022 17.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0038 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Bidfood Slovakia 34152199 161,56 € 10.03.2022 17.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0037 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 173,24 € 09.03.2022 17.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0035 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 575,57 € 07.03.2022 17.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0034 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 84,40 € 04.03.2022 17.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0036 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 159,31 € 07.03.2022 17.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0042 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 88,06 € 16.03.2022 18.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0022 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 719,00 € 04.02.2022 21.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0042 konzultácie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ing. Erika Kusyová 41654196 30,00 € 14.03.2022 21.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0041 energia školy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 264,85 € 10.03.2022 21.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0040 za energie ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 275,08 € 10.03.2022 21.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0048 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 10.03.2022 21.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0047 za telefon Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 10.03.2022 21.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0046 za telefon Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 20,04 € 09.03.2022 21.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0033 za dezinfekčne prostriedky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 54,60 € 24.02.2022 21.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0031 hygienické potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 77,90 € 18.02.2022 21.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0029 za počitačové siete Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 17.02.2022 21.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0036 za divadelné kos.t Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Padeko s.r.o. 50963287 442,76 € 03.03.2022 21.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0038 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 13,20 € 04.03.2022 21.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0037 za telefon Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 9,60 € 04.03.2022 21.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0019 za telefon Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 9,60 € 04.02.2022 21.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0043 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 175,87 € 17.03.2022 22.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0219 nedoplatok za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 3 568,80 € 14.01.2022 22.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0044 za opravu vymenníka Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Dušan Poperník 33104921 338,30 € 17.03.2022 22.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »