Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/23/0106 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 90,74 € 11.09.2023 13.09.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0109 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 51,31 € 13.09.2023 19.09.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0112 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 297,92 € 18.09.2023 26.09.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0111 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 41,78 € 18.09.2023 26.09.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0110 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 49,62 € 18.09.2023 26.09.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0114 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 467,36 € 20.09.2023 27.09.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0116 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 220,73 € 25.09.2023 27.09.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0115 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 148,34 € 25.09.2023 27.09.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0123 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 625,74 € 06.10.2023 10.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0121 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 50,45 € 04.10.2023 10.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0124 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 85,21 € 06.10.2023 10.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0122 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 169,94 € 06.10.2023 10.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0120 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 1 236,23 € 29.09.2023 10.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0119 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 217,02 € 02.10.2023 10.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0118 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 99,75 € 29.09.2023 10.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0117 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 427,37 € 27.09.2023 10.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0125 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 304,89 € 09.10.2023 11.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0129 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 595,08 € 16.10.2023 20.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0130 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 315,08 € 16.10.2023 20.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0128 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 167,81 € 13.10.2023 20.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0133 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 151,90 € 23.10.2023 25.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0030 za poskytnutie počítačovej siete Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 15.02.2023 17.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0077 za poskytnuté služby počítačovej siete Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 18.05.2023 23.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0125 za poskytnuté služby počítačovej siete Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 23.08.2023 26.08.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0172 za poskytnuté služby počítačovej siete Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 21.11.2023 23.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0160 za poradu ubytovanie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 03.11.2023 14.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0144 za podporu Magmy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 02.10.2023 23.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0099 za podporu MAGMY Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 30.06.2023 14.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0154 za podporu Magma Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 11.10.2023 28.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/23/0004 za podanie stravy zamestnancom Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 196,20 € 13.04.2023 27.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »