Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0176 za spotrebný materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ABEL - Computer 31634788 1 644,00 € 30.11.2023 04.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0200 za spotrebný materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 60,60 € 22.12.2023 27.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0194 za spotrebný materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lyreco CE, Se 35958120 900,32 € 19.12.2023 21.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0019 za soľ tabletovanú Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Peter Pilip BYTSERVIS 30300720 17,40 € 08.02.2023 10.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0189 za služby BOZP Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 BTS-PO 36491501 499,49 € 15.12.2023 19.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0196 za školskú licenciu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Škola.sk, s. r. o. 50293893 1 304,88 € 21.12.2023 27.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0066 za školenie projekt gramotnosť Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ing. Matej Leľo 43522866 2 200,00 € 27.04.2023 12.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0018 za školenie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 PMS Delta 36843521 1 896,30 € 06.02.2023 09.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0048 za školenie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 14.03.2023 23.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0111 za servisné služb ISPINU Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 12.07.2023 14.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0051 za servisné práce ISPIN Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 05.04.2023 12.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0055 za rohože Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 41,95 € 05.04.2023 12.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0202 za revíziu kotla Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Igor Oravec GASSERVIS 17100046 778,68 € 22.12.2023 27.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0095 za revíziu elektroinštalacie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ELBO STROPKOV s.r.o. 47364246 1 044,00 € 13.06.2023 23.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0199 za revíziu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ELBO STROPKOV s.r.o. 47364246 282,00 € 21.12.2023 27.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0168 za revíziu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Jozef Gazdík 33272743 156,00 € 09.11.2023 24.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0204 za reklamne predmety Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tlačiareň svidnícka 36478326 273,00 € 28.12.2023 29.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0015 za propagačný materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tlačiareň svidnícka 36478326 503,54 € 30.11.2023 04.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0001 za propagačný materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tlačiareň svidnícka 36478326 108,00 € 23.02.2023 14.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0013 za propagačný materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CHARISMA PRODUCTION s.r.o. 47067721 150,00 € 11.10.2023 20.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0188 za program magmy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 14.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0059 za program Magma Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 13.04.2023 18.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0026 za prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 26,21 € 09.02.2023 15.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0114 za prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 35,40 € 31.07.2023 04.08.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0142 za prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 13,10 € 25.09.2023 10.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0005 za prenájom a pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 36,26 € 12.01.2023 06.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0098 za prenájom a pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 41,95 € 30.06.2023 14.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0157 za prenájom a čistenie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 41,95 € 19.10.2023 23.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0169 za prenájom a čistenie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 41,95 € 16.11.2023 23.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0084 za prenáíjom a pranie krohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 41,95 € 02.06.2023 09.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »