Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0017 za letenky Madrid Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 2 629,00 € 15.12.2023 19.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0016 za letenky erasmuz Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 677,60 € 14.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0009 za letenky erasmuz Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 1 606,00 € 31.07.2023 04.08.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0012 za letenky erasmuz Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 870,00 € 04.10.2023 20.10.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0003 za letenky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 1 672,00 € 13.03.2023 14.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0004 za letenky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 60,11 € 21.04.2023 26.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0001 za kybernetickú bezpečnosť Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 60,00 € 04.01.2023 03.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0012 za kybernetickú bezpečnosť Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 60,00 € 01.02.2023 06.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0052 za kybernetickú bezpečnosť Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 60,00 € 04.04.2023 12.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0082 za kybernetickú bezpečnosť Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 60,00 € 25.05.2023 30.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0126 za kurz PP Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovenský Červený kríž, ÚzS Svidník 00416266 125,00 € 05.09.2023 07.09.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0060 za kounálny odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mesto Svidník 00331023 280,50 € 17.04.2023 23.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0088 za komunálny odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 33,60 € 12.06.2023 15.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0090 za komunálny odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mesto Svidník 00331023 280,50 € 19.06.2023 22.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0097 za komunálny odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 33,60 € 10.07.2023 14.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0173 za komunálny odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mesto Svidník 00331023 280,50 € 23.11.2023 28.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0156 za komunálny odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 33,60 € 06.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0163 za komunálny odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 31,20 € 14.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0186 za komunálny odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mesto Svidník 00331023 280,50 € 13.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0102 za knihy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Market 24, s. r. o. 45865108 540,16 € 04.07.2023 13.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0201 za kancelárske potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky 35244127 1 760,40 € 22.12.2023 27.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0127 za inovačné vzdelávanie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 RAABE 35908718 1 125,00 € 31.08.2023 07.09.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0049 za hygienické potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 93,53 € 21.03.2023 31.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0133 za hygienické potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 93,53 € 07.09.2023 11.09.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0177 za hygienické potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 94,73 € 04.12.2023 18.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0198 za hygienické potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 93,53 € 21.12.2023 27.12.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0078 za hyg. potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 81,83 € 18.05.2023 23.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0028 za energiu školy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 468,46 € 09.02.2023 02.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0112 za energiu škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 264,68 € 12.07.2023 14.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0170 za energiu škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 357,47 € 16.11.2023 23.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »