Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFK/21/0001 projektová dokumentácia - "Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove školy" Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Jaco, s.r.o. 48106836 8 940,00 € 27.09.2021 25.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/21/0008 preprava osôb (regenerácia prac. sily) Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 JOMI - Jozef Šak 34825053 1 213,92 € 07.09.2021 30.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0195 prepojenie systému Magma so systémom ISPIN Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 2 360,00 € 16.12.2021 23.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0138 preplatok za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 -873,30 € 20.09.2021 13.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0021 prenos dát SPIN Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 58,80 € 09.02.2021 24.02.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0034 prenos dát SPIN Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 58,80 € 09.03.2021 23.03.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0050 prenos dát SPIN Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 58,80 € 09.04.2021 20.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0069 prenos dát SPIN Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 58,80 € 06.05.2021 17.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0083 prenos dát SPIN Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 58,80 € 08.06.2021 17.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0101 prenos dát SPIN Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 09.07.2021 24.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0010 prenájom, pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 34,82 € 18.01.2021 23.01.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0151 prenájom šnúrového telefónu za 09/2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 08.10.2021 15.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0019 prenájom šnúrového telefónu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 0,59 € 09.02.2021 24.02.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0036 prenájom šnúrového telefónu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 0,59 € 09.03.2021 23.03.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0051 prenájom šnúrového telefónu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 0,59 € 09.04.2021 20.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0068 prenájom šnúrového telefónu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 0,59 € 06.05.2021 17.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0084 prenájom šnúrového telefónu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 0,59 € 08.06.2021 17.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0102 prenájom šnúrového telefónu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 09.07.2021 24.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0111 Prenájom šnúrového telefónu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 06.08.2021 31.08.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0126 prenájom šnúrového telefónu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 09.09.2021 14.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0022 prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 19,87 € 10.02.2021 24.02.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0037 prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 19,87 € 10.03.2021 23.03.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0048 prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 19,87 € 09.04.2021 20.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0064 prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 19,87 € 05.05.2021 17.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0076 prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 19,87 € 31.05.2021 17.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0180 prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 43,73 € 11.11.2021 25.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0139 pranie,a prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 21,86 € 23.09.2021 30.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0091 pranie, prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 43,73 € 28.06.2021 03.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0123 pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 11,93 € 04.08.2021 13.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0158 pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 43,73 € 19.10.2021 25.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »