Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0088 stravné lístky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 DOXX - stravné lístky 36391000 517,54 € 15.06.2021 29.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/21/0006 strava zamestnancov zo soc. fondu za jún Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 120,99 € 08.07.2021 17.08.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFK/21/0003 stavebný dozor na stavbe "Rekonštrukcia elektroinštalácie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ing. Karol Richvalský 37774832 5 750,00 € 16.12.2021 27.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0112 spotreba Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východosl. vod. spoločnosť 36570460 692,69 € 23.12.2021 26.01.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0108 služby verejného obstarávania Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Public tenders, s.r.o. 47397021 570,00 € 14.07.2021 13.08.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0079 služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 60,00 € 02.06.2021 17.06.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0096 služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 60,00 € 02.07.2021 24.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0047 služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 60,00 € 07.04.2021 20.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0009 služby RAP za rok 2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 964,51 € 15.01.2021 23.01.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0025 Služby počítačovej siete SANET január - marec 2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 15.02.2021 04.03.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0072 služby počítačovej siete SANET apríl - jún 2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 14.05.2021 31.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0112 Služby pevnej siete za júl Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,46 € 06.08.2021 31.08.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0127 služby pevnej siete za august Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 22,82 € 09.09.2021 14.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0152 služby pevnej siete za 09/2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,09 € 08.10.2021 15.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0110 Služby mobilnej siete za júl Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 10,46 € 04.08.2021 31.08.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0186 služby kybernetickej bezpečnosti Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 60,00 € 07.12.2021 15.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0103 školské tlačivá Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠEVT 31331131 112,55 € 12.07.2021 24.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0156 servisné práce za 4. štvrťrok 2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 11.10.2021 15.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0053 servisné práce SPIN za 2. štvrťrok 2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 14.04.2021 29.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0099 servisné práce od 1. 7. 2021 - 30. 9. 2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 06.07.2021 24.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0200 servis plynových kotlov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ján Varga - VATECH 33950172 355,20 € 21.12.2021 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0008 rozsah služby SPIN od 1.1.2021 - 31. 3. 2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 15.01.2021 23.01.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0024 riadenie projektu - extérny manažment Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MEDIINVEST Consulting, s. r. o. 45483078 168,15 € 04.02.2021 04.03.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0031 riadenie projektu - extérny manažment Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MEDIINVEST Consulting, s. r. o. 45483078 168,15 € 02.03.2021 23.03.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0003 revízia elektroinštalácie a odstránenie revíznych závad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 WYGO - Peter VYGODA 37650106 1 265,00 € 11.01.2021 23.01.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFK/21/0002 Rekonštrukcia elektroinštalacie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Pozemné staviteľstvo 36454508 215 200,24 € 16.12.2021 28.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/21/0005 Regenerácia pracovnej sily Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Penzión Banský Dom 36718939 450,00 € 22.07.2021 13.08.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/21/0007 regenerácia pracovnej sily Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Penzión Banský Dom 36718939 281,20 € 02.09.2021 30.09.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0003 propagačný materiál Erasmus Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tlačiareň svidnícka 36478326 57,36 € 16.11.2021 14.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0002 Propagácia projektu Erasmus Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Pavol Sivák – PONO PRESS (Podduklianske novinky) 37653903 150,00 € 09.11.2021 14.12.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »