Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/23/0155 za počitačové verzie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 11.10.2023 23.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/23/0010 za podanie obedov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 234,00 € 08.11.2023 16.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/23/0002 za podanie obedov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 209,79 € 10.02.2023 14.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/23/0006 za podanie obedov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 249,00 € 08.06.2023 30.06.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/23/0005 za podanie obedov 4/23 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 180,00 € 04.05.2023 13.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/23/0004 za podanie stravy zamestnancom Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 196,20 € 13.04.2023 27.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0154 za podporu Magma Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 11.10.2023 28.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0144 za podporu Magmy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 02.10.2023 23.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0099 za podporu MAGMY Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 30.06.2023 14.07.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0160 za poradu ubytovanie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 03.11.2023 14.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0172 za poskytnuté služby počítačovej siete Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 21.11.2023 23.11.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0077 za poskytnuté služby počítačovej siete Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 18.05.2023 23.05.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0125 za poskytnuté služby počítačovej siete Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 23.08.2023 26.08.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0030 za poskytnutie počítačovej siete Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 15.02.2023 17.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0004 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 610,26 € 16.01.2023 24.01.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0003 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 40,02 € 10.01.2023 24.01.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0002 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 157,33 € 09.01.2023 24.01.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0001 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 5,77 € 09.01.2023 24.01.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0007 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 600,56 € 23.01.2023 01.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0009 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 72,06 € 23.01.2023 01.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0008 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 104,32 € 23.01.2023 01.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0006 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 202,71 € 20.01.2023 01.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0005 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 203,66 € 20.01.2023 01.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0011 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 86,60 € 30.01.2023 03.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0010 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 48,18 € 30.01.2023 03.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0014 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 916,78 € 06.02.2023 09.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0013 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 69,90 € 06.02.2023 09.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0012 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 77,40 € 03.02.2023 09.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0017 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 681,67 € 08.02.2023 10.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0016 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 211,83 € 08.02.2023 10.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »