Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0014 za dopravu Rumunsko Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SAD Humenné, a.s. 36477508 197,06 € 25.11.2022 15.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0140 za elektr. energiu, škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 96,25 € 09.08.2022 11.08.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0111 za elektrickú energiu ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 320,50 € 13.06.2022 17.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0024 za energie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 302,21 € 07.02.2022 25.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0065 za energie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 275,32 € 07.04.2022 02.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0089 za energie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 266,16 € 09.05.2022 16.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFBV22/0172 za energie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 310,46 € 14.12.2022 14.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0025 za energie kuchyne Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 336,19 € 07.02.2022 25.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0040 za energie ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 275,08 € 10.03.2022 21.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0071 za energie ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 438,38 € 08.04.2022 02.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0090 za energie ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 312,64 € 09.05.2022 16.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0161 za energie ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 93,00 € 12.09.2022 14.09.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0162 za energie školy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 138,18 € 12.09.2022 14.09.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0185 za energiu kuchyňa Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 252,59 € 12.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0108 za energiu ŠJ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 297,35 € 06.07.2022 08.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0115 za energiu škola Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 177,71 € 06.07.2022 14.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0110 za energiu školy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Energie 2 46113177 216,60 € 13.06.2022 17.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0243 za EPSON Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ing. Peter Hric - PEHAcom 33109672 1 800,00 € 27.12.2022 29.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0117 za GDPR Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 06.07.2022 08.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0210 za hyg. potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 93,53 € 25.11.2022 27.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0175 za hygienické potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 84,96 € 06.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0217 za interierové vybavenie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ALEX kovový a školský nábytok 36553859 2 646,00 € 29.11.2022 12.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0215 za interierové vybavenie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 DAFFER 36320439 1 374,00 € 28.11.2022 12.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0168 za kanc. potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tlačiareň Akcent 46832246 80,21 € 09.12.2022 14.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0249 za kancelársk materiál Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ing. Peter Hric - PEHAcom 33109672 108,00 € 28.12.2022 02.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0242 za kancelárske potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky 35244127 199,80 € 27.12.2022 29.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0248 za kancelárske potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 DAFFER 36320439 212,00 € 28.12.2022 02.02.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0077 za knihy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Projectinvesta s.r.o. 44495552 209,39 € 29.04.2022 02.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0119 za knihy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Taktik 45258767 166,80 € 07.07.2022 12.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0138 za knihy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Škola.sk, s. r. o. 50293893 480,32 € 09.08.2022 11.08.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »