Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/22/0122 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 381,24 € 22.09.2022 26.09.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0121 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 61,92 € 19.09.2022 26.09.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0120 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 307,27 € 19.09.2022 26.09.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0169 za pracovné odevy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MARMON - SK 474772020 293,62 € 23.09.2022 30.09.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0170 za pracovné odevy, školník Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MARMON - SK 474772020 163,40 € 23.09.2022 30.09.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0103 za pranie a prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 48,00 € 07.06.2022 14.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0123 za pranie a prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 48,00 € 08.07.2022 12.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0030 za prenájom a pranie rohoži Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 34,90 € 16.02.2022 25.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0082 za prenájom a pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 48,00 € 06.05.2022 12.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0137 za prenájom a pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 18,55 € 28.07.2022 11.08.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0191 za prenájom a pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 36,26 € 21.10.2022 09.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0167 za prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 11,33 € 23.09.2022 30.09.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0241 za prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 36,26 € 27.12.2022 29.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0176 za prenájom telefónu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 06.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0153 za prenájom telefonu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 12.09.2022 14.09.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0187 za programové vybavenie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 12.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0001 za propagáciu projektu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 PONO PRESS 37653903 200,00 € 03.05.2022 11.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0008 za propagáciu projektu Erazmus Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 PONO PRESS 37653903 340,00 € 28.06.2022 13.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0012 za propagáciu projektu Erazmus Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 PONO PRESS 37653903 100,00 € 22.11.2022 25.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFER/22/0160 za propagáciu projektu Erazmus Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 PONO PRESS 37653903 400,00 € 22.11.2022 25.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0232 za revíziu plyn. spotrebičov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ján Varga - VATECH 33950172 355,20 € 14.12.2022 20.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0009 za servisné práce Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 25.01.2022 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0132 za skol. potreby pre UA Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky 35244127 299,20 € 13.07.2022 15.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0093 za školenie projektu gramotnosť Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mladý podnikavec 42388651 1 068,00 € 24.05.2022 24.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0194 za školenie, porada Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Škola v prírode Detský raj 00186759 90,00 € 27.10.2022 09.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0237 za školské potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky 35244127 693,20 € 20.12.2022 22.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0246 za služby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Jaco, s.r.o. 48106836 600,00 € 28.12.2022 30.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0158 za služby kybernetickej bezpečnosti Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 60,00 € 12.09.2022 14.09.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0101 za služby počítačovej siete Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 07.06.2022 14.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0208 za služby počítačovej siete Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 23.11.2022 25.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »